借银行存款贷预收帐款,应交税费,应交增值税销项,按月确认收入就可以的, 你不分摊可以的。

老师,请问预收半年房租3万,一次性开票6万,怎么做分录和分摊呢?不分摊可以吗?
老师,您好,我想问下我们预付了半年的房租,是不是先计入预付账款,然后分摊到每个月啊,还有就是我们是从月中开始租用的,那么分摊是按天数分摊吗?还是可以直接除以6分摊到每个月
企业22年9月预收商铺租金10万元,租期为23年1-12月,分别在23年6月和12月开出半年租金发票。 9月收款,计算增值税,租金收入按租期分摊。 请问,整个会计过程先后要怎么做会计分录?
老师,酒店专修开了38万的票,这个装修可以一次性摊销吗,可以的话分录怎么做,不可以的话需要怎么摊销呢
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,你好。开经纪代理服务费*居间费需要缴纳印花税吗
老师,商贸出口企业有很多种样品,库存商品二级科目全部一一添加吗
老师,三年的合同金额是29162966.36,广宣费可以开多少发票呢
老师,现在在做汇算清缴填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,公积金这块:应付职工薪酬~公积金科目计提了350元,支付了350元,后面就没有计提也没支付了;但是个人所得税申报时每个月都扣除了350元; 现在汇算清缴怎么填?公司公积金账户一直没钱交,账载金额我可以按350*12=4200元、实际发生额350元、税收金额350元填写吗?
你好,老师,股东贷款买车。首付公司代付,贷款利息公司代还,经营收益入公司,车做了公司固定资产,股东要带车退股,会计分录怎么做?怎么做账核算
老师,三年的合同金额是29162966.36,广宣费可以开多少发票呢
你好,老师,股东买车投入公司经营了5个月,经营收益归公司,首付与经营期间贷款+利息各个股东共同承担吗?其中一个股东要退股。该怎么做账核算
账无忧结账的,想把商品名称改一下怎么修改
我们是餐饮住宿行业。买了一个餐饮收银机器2千多,我可以直接入主营业务成本吗?
老师,我们是给学校提供蔬菜肉类等食品的,因为营业执照经营范围里不好初级农产品收购,农副产品收购等,他不能开农产品收购发票。现在有去外地做牛生意的人手里买的活牛,对公付的。人家收到钱就走了。现在只有付款懂,怎么处理。
借:银行存款30000,贷:预收账款29000 应交增值税1000 ?那开票了6万怎么做账?
借银行存款3万,应收账款3万, 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项。
那按月摊销怎么做分录?
借银行存款3万, 应收账款3万 贷,预收帐款 应交税费应交增值税, 借预收账款贷主营业务收入,每个月做这个。
每个月确认收入做这一步就好了吧?借:预收账款 贷:主营业务收入?这个预收和收入是不含增值税的吧?
对的是的是的是的。
好的,谢谢老师
现在小规模免增值税,这个应交增值税二级科目是不是(未交增值税)?
不用客气,工作愉快。
预收账款是6万减去增值税后的金额吗?那这样与实际预收的不一致啊?
6万除以1.05/2这个是预售账款的。 应交税费等于6万除以1.05乘以5%
小规模的5%的季度45万,普通发票可以免增值税。
按老师你说的这样,借贷不平衡啊
你好, 借银行存款3万 应收账款3万 贷预收账款6/1.05 应交税费6/1.05*5%
借:银行存款3万 应收账款3万 贷:预收帐款28571.43 应交税费(未交增值税)2857.14 这样借方6万,贷方31428.57
借银行存款3万 应收账款3万 贷预收账款6/1.05 应交税费6/1.05*5% 这样预收的就不是3万是6万了
对的是的,应收账款是6万,不含税的。
好的,是否理解为就是按开票金额确认收入的,无论收到3万还是6万,利润是相同的
对的是的,是这么理解的。