这个严格来说是需要作废重新开的。
我们单位是小规模,没有专门库管,商品经常已卖出,发票还没有到,财务上做暂估。财务上做暂估,那结转成本的那张表,上面不是有上期库存,本月购进,本月出库吗? 我的问题是,暂估的要在这张表上做吗 暂估肯定不准,比如说本期暂估10,发票来时可能会12,账务处理上会冲回10入12,那库存报表呢? 数量'没变,但金额变了 如果报表不显示,那报表上的本期购入又与账上的库存的借方不相符 我有点转不过来了
还有就是进项发票开过来,按进项发票上的商品入库,我把单位弄错了,比如名称室内栓,单位:只,我弄成单位:台,数量不会变,这样发票要作废吗
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
我出口销售的商品是(旗杆)一根有100m长,进项发票的话打算分开四张去开,这个数量应该怎么去平均呀,单位如果是按(重量)危险性太高 工厂估算不准 口岸上要重新称重量,不相符就要作废发票 。 按米去区分也不太行,因为旗杆底部粗 按米去平均价格不对。
合同中有一行是写的这个---屏体内辅材(如截图),但由于辅材包含很多东西,比如:磁铁、接收卡电源线、长排线、三芯RVV3*2.5短电源线、短网线、扎带、防水胶带等等,不方便写入合同,就按多少项写的,但我购买时回来的进项不是项,是单个单个东西的具体名称和具体数量,我给客户开销项的时候,把这些东西都按辅材,并按单位项开出去,这样可行?意思就是,反正就是这些辅材不一 一 列出来开在票上,但又要把这些辅材的进项开出去,有什么好建议?谢谢
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
但是发票已经开出去了,要拿回来从开吗,这个很严重吗只能作废吗
如果对方没有异议的话,就可以不重开。
对于我们公司有影响吗
对于你们公司来说没有什么影响。