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老师请问印花税所属期写成3.1号到3.30了,本应该是1.1~3.31号的,税款也交了,这要怎么着呀,,系统还显示季报没有报,这样可以0申报吗

2022-04-14 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-14 18:29

同学,你好,可能是系统原因,你明天再进去看下试下。

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相关问题讨论
同学,你好,可能是系统原因,你明天再进去看下试下。
2022-04-14
您好 是的 11月份的红字发票信息表 应该在下个月申报的时候做进项税额转出申报
2021-11-04
同学你好,两个方式,一个是你按照正常方式申报,它退就退它的,你报你的就好。另一种是你计算好缓交时间,在这个时间段数据申报为0
2022-01-05
你好 ;  建议你分别来做工资表 。按月来做 。 到时 分别来 报 个税。 避免一起合并做会产生个税的  
2021-09-09
建议你的30蓝和25栏填写一样的。
2022-01-04
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