你好,对外的捐赠支出不确认收入,汇算清缴是要调整

对外的捐赠支出不确认收入的吧?那如果不确认收入,汇算清缴是不是要调整,因为税法说要视同销售,那如果会计记账时确认收入了,是不是就不用调表了,那不调表了,账上产生了利润又怎么办?
老师,外购商品无偿赠送 视同销售 不确认收入的话;那增值税咋直接交?增值税报表上要填了收入才会有税产生的呀,难道要增值税报表填收入了,但是账上不确认收入吗?那样不就造成报表和账不一致了。[流泪]
汇算清缴如果有视同销售的收入填视同销售销售收入比如说10万成本8万那么利润就多出2万,填纳税调整明细表30行其他那里为什么是调减2万而不是调赠2万
跨期的租金收入,如果会计上按权责发生制确认收入,但是合同签订又是按照收付实现制签的,如果汇算清缴的时候不用调整,那么税收上我按照权责发生制处理的话合同需要重签吗
自产货物用于捐赠和用于发放职工福利不都是视同销售么?为什么捐赠给希望小学的是会计不确认收入成本,计算所得税是填表不调账,发福利的是会计确认收入成本,所得税不用调整了
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师,你好,请问我是生产型企业,出口不退税,发票开税是0还是免税,谢谢
怎么调整,如果记在收入里怎么调,不记怎么调,麻烦老师详细说下
1.这个不能确认收入 2.填写在视同销售那
不是还有成本吗?填完收入和成本不就产生利润了吗?
借营业外支出 贷库存商品 应交税费
如果是计入收入和成本的记账呢?还要填表吗
那如果是自产产品用于市场推广也是视同销售,也不用确认收入的吧
1.不同填表 2.赠送就不用。
如果计入收入结转成本了,是不对了吧?产生利润了
同学,前面就回复过你 1.这个不能确认收入 2.填写在视同销售那