你好,是没有实现任何收入吗?
我们有未开票收入,但我们有可以抵扣的留底增值税,我们是不是不用申报附加税和印花税了
请问本月未开票,增值税附加税和印花税是不是做0申报
请问本月销售500元,未开票,填增值税申报表第十栏吗?附加税表都填0是吧?
老师,请问小规模印花税是按照开票金额和未开票总和申报,还是按照增值税税额申报?
公司是小规模公司,认定的税种有: 1.增值税,附加税,所得税(按季申报) 2.个税代扣代缴(按月申报) 3.印花税,工费经费(按次申报) 4.残保金(按年申报) 24年1月份,我报了以下税目: 个税,增值税及附加税,所得税。 请问,我需要0报 印花税 和 工费经费 吗? 如果印花税和工费经费都是0可以一直不报吗?
在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
当增值税纳税申报表进项是7 销项是5 最后结转增值税只要做借应交销5 应交 转出未交 贷 应交进7这样就完成了,因为我翻了我们那边分录就只有这一个
老师好,想问个实践的问题,我们有两个公司,一个公司负责销售叫A公司,一个公司负责加工叫B公司。第一个方案:A公司买材料让B公司加工;第二个方案:B自己买材料生产后卖给A。这两种方案从税负率和经营管理模式下哪种比较好,如果测试税负率的话,怎么着手去测试?
是的,也没有未开票收入
你好,那增值税就是按0申报的 印花税有发生应税行为吗,比如签订租赁合同,购销合同等
没有,我想问下印花税可以按进项发票和销项发票申报吗?
你好,是购销合同的印花税吗?
是的,购销合同的
你好,购销合同的印花税 有合同的,应当按合同金额申报 没有合同的,可以按实际购销金额申报
有合同,但是合同整理不规范,所以都是按照每次的进项和销项申报
请问老师,公司购买了一台小车,这个需要交印花税吗
你好,公司购买了一台小车,需要交印花税
也是按购销合同类申报印花税吗
你好,是的,是这样的