您好,专票交税填1行,普票免税填10行

老师早上好!请问我本月开的有作废发票,填增值税纳税申报附表一,开据增值税专用发票栏,填实际销售额是吗
老师,8月份开始,增值税申报表变了吗,我司有未开票收入,我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额,增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了,差额刚好是未开票收入的金额,6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
老师,你好,我是加工企业,填报的增值税申报表和销售企业填报的销售额一样吗?都在增值税主表的第二栏里吗?
请问小规模纳税人这个季度收入50万元,那增值税及附加税申报表的(四)免税销售额这栏要填45万元吗,还是填0元,目前(四)免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问(四)免税销售额这栏的数据要怎么填
请问本月销售500元,未开票,填增值税申报表第十栏吗?附加税表都填0是吧?
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报
普票的,附加税表都填0是吧?
学员您好,是的,对的
那我这个收入500元,需要交印花税吗?不是有个购销合同,但我们是传媒行业,没有核定按季申报印花税
同学您好,一般是按税局核定的申报期的,有的按月也有的按季都有
我们这个行业税局核定时,没有按季申报印花税这个税种,还是说不管什么行业,只要有销售,都得报呢?
是的没错, 是这样的
只要有确定合同,建议纳税义务
非金融企业,销售收入也要交印花税?
学员您好,是的,对的
最新政策吗?以前不是吧?
有纳税义务可以按次申报,有纳税义务可以按次申报