你好,业务1应交增值税销项税额为65万元。 业务2应交增值税销项税额= 50*(1+8%)/(1-5%)*13%=7.39万元。 该企业应缴纳增值税=65+7.39=72.39万元
(8)以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司,每辆不含税售价15万元,开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项已全部收回。(9)销售B型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价12万元,向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元。(10)企业将某单位逾期未退还包装物押金4万元转作其他业务收人。编制相关会计分录
某市汽车制造业为增值税一般纳税人,2021年5月,有关生产经营业务如下: 1. 销售B型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价10万元,向特约经销商开具了机动车销售统一发票,注明价款500万元、增值税65万元,由于特约经销商当月支付了全部货款,汽车制造企业给予特约经销商原售价3%的销售折扣。 2. 将新研制生产的C型小汽车5辆销售给本企业的中层干部,每辆按成本价10万元出售,共计取得不含增值税收入50万元,C型小汽车尚无市场销售价格。 (Note:Ignore小汽车消费税,小汽车成本利润率8%。) 计算该企业应交纳的增值税。
美途汽车集团为增值税一股幼税人,2019年6月份尚未抵扣完的进项税额为5100元。该企业2019年7月份有关生产经营业务如下◎以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司,每辆不含税售价15万元,开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项全部收回。②销售B型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价12万元,向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元,增值税78万元。
美途汽车集团为增值税一股幼税人,2019年6月份尚未抵扣完的进项税额为5100元。该企业2019年7月份有关生产经营业务如下◎以交款提货方式销售A型小汽车10辆给汽车销售公司,每辆不含税售价15万元,开具增值税专用发票注明应收价款150万元,款项全部收回。②销售B型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价12万元,向特约经销商开具了增值税专用发票,注明价款600万元,增值税78万元。
某汽车制造企业为增值税一般纳税人,2021年12月有关生产经营业无如下:(1)以缴款提货方式销售A型小汽车40辆给汽车销售公司,每辆不含税售价16万元,开具税控专用发票注明应收价款640万元,当月实际收回价款400万元,余款下月才能收回。(2)销售B型小汽车40辆给特约经销商,每辆不含税单价15万元,向特约经销商开具了税控增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元,由于特约经销商当月支付了全部货款,汽车制造企业给予特约经销商原售价2%的销售折扣。(3)将新研制生产的C型小汽车5辆销售给本企业的中层干部,每辆按成本价12万元出售,共计取得收入60万元,C型小汽车尚无市场销售价格。(4)购进机械设备取得税控专用发票注明价款20万元、进项税额2.6万元,该设备当月投入适用。(5)当月购进原材料取得税控专用发票注明金额600万元、进项税额78万元,并经国税务机关认证,支付购进原材料的运输费用20万元、保险费用5万元、装卸费用3万元。(6)从小规模纳税人处购进汽车零部件,取得由当地税务机关开具的增值税专用发票注明价款20万元、进项税额0.6万元,支付运输费用2万元并取得
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
@董孝彬老师。您说的 “您好,减少的总资产,不是净资产,净资产在没有减资的情况下,只会增加不会减少的,净资产增加,总资产减少,那是我们负债少了,上面我说错了,我们是把赚来的钱支付给供应商了,或借出去了”为啥只是给供货商 但不是支付工资等其他费用也算进去
老师,您好!关于经济法基础中土地增值税这里房地产开发费用的扣除标准,除利息以外的费用需在取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本的5%以内。这道讲解的例题中房地产开发费用中除利息以外的费用200+400=600<(9324+6000)×5%啊!不应该直接扣除600吗?在我的理解是如果>5%了,才按5%去扣啊。老师,您看呢?
郭老师,郭老师,那是库存报表啊,我想要增值税申报表
老师,我换了新工作,在记账公司上班。之前是个国企,但是属于文员出纳岗,也不是正式的,不过领导对我特别好。可是感觉不学东西,而且管理也有些乱。所以我就去了记账公司当会计助理,站在目前主要工作是开发票,我不知道我的选择是不是对的
a工厂从b工厂暂时借调二个工人干活,a工厂支付工人每天300元,如何申报?是工资还是劳务,需要签合同吗?估计借调时长不到1个月,或者时间更长一点几个月,根据业务需要订
你好,老师,我们公司每个月水电费是直接交到物业公司的电费户头的,那么供电公司只能给物业公司开具发票,然后物业公司说做个三方协议,到时候在给我们开具发票,但是我们是企业支付宝缴纳的,这种操作可行吗,原则上应该是我们把钱对公转到物业公司,他们自己去缴纳,然后给我们开具发票呢。他们和老板协商好三方协议这种可以吗?
请问老师,我们公司销售货物 客户要求退货退款 怎么写分录?冲减收入还是成本?
请问销售货物退货退款完整的账务处理怎么做
老师 我问一下 我汇算清缴的时候发现去年多结转了30000多成本 我在汇算清缴调增了 在本年借红字库存商品 贷 未分配利润 这样一来 就不改四季度报表了可以吗