进项大于销项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 转出未交增值税在借方余额表示留底

一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万,销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录?怎么写?
一般纳税人,当月进项大于销项月底需要做哪些分录怎么做分录?认证就按销项金额认证的。就多几百元。进项平时都放在待认证科目里。进项小于销项需要做哪些分录?没有做过一般纳税人所以不太清楚,望老师解答。
我们公司是一般纳税人,之前取得的工程发票都做了借:应交税费-应交增值税-进项税额,但是我们公司的这个工程是简易计税,进项不能抵扣,因为之前也没有销项所以发票都没有进行认证抵扣,现在我需要怎么做会计分录
老师晚上好! 公司是一般纳税人,即使当月没有销项税,进项税是不是也需要认证了?若认证会计分录怎么做?认证的进项税额是不是显示在增值税纳税申报表期末留抵税额栏次
我们公司之前是小规模,后来业务需要申请为一般纳税人,刚开始进货多,对方都开了专票,但我们销售开的发票比较少,变成进项发票大于销项,有有些进项还没有认证抵扣,那这些还未认证抵扣的发票也要入账,会计分录如何写,后期要抵扣又该如何写,老师可以答疑一下吗?
经揉丝、除尘、膨化、发酵、工艺处理后的水稻秸秆的税率是多少,税收编码怎么选
老师怎么查看别的公司是不是把我注册为财务负责人
老师,支付给个人律师的代理费用需要代扣代缴个人所得税吗
机械设备安装费,增值税率是多少?
老师好,我们公司去年有几个员工都存在在别处申报个税,今年税务局让我们做集中汇算,具体该怎么操作呢
老师,要查2025年纳税申报表,指的是那些?
老师,我司补发年终奖,但是有扣除部分人员补缴以前年度的公积金个人部分,那我这个申报个税是申报应发的还是实发的?
开票开涂料(墙面漆)应该怎么选择编码
老师 制造业品种很多很杂的情况下这个成本可以直接把材料全部结转吗 库存的材料也很多很杂 从前面二个月没对上 后面好难对 这种能不能一起结转啊
老师,员工个税自己承担,转到公司的款现金流量是什么
进项小于销项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
本月进项大于销项,就根据认证金额做了借 应交税费-应交增值税进项税 贷应交税费 应交增值税 待认证进项这一个分录 最后报表应交税费是负数 期末余额在借方 这样对么?
哦对的是的是这么理解的。