借管理费用贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款。

已付材料款,但未收到对方的发票,如何入账
你好老师,2月支出销售费用10000元未收到发票费用已入账,分录 为 借应付账款 10000 贷银行存款 10000 借销售费用-快递费 10000 贷应付账款 10000 3月份只收到一张5000的发票 请问老师这个要如何做分录?
老师 费用报销 款已付,未收到发票如何入账?
我们是一般纳税人,公司发生很多费用,款已付,但是发票未收到,要如何入账呢?
办公室租金,已付款,暂未收到发票,如何做账,次月收到发票后如何做账?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
收到发票红冲第一个分录,然后再做发票的就行。
老师我做 借:应付账款 -某某 贷银行存款 然后收到发票用费用冲应付账款, 这样可以?
可以的,但骨和发票一样的可以。
老师 您发的骨是啥
暂估和发票一致的可以啊,刚才打错了。