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老师 费用报销 款已付,未收到发票如何入账?

2022-04-15 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 11:42

借管理费用贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-04-15 11:43

收到发票红冲第一个分录,然后再做发票的就行。

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快账用户1996 追问 2022-04-15 11:47

老师我做 借:应付账款 -某某 贷银行存款 然后收到发票用费用冲应付账款, 这样可以?

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齐红老师 解答 2022-04-15 11:50

可以的,但骨和发票一样的可以。

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快账用户1996 追问 2022-04-15 11:58

老师 您发的骨是啥

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齐红老师 解答 2022-04-15 12:01

暂估和发票一致的可以啊,刚才打错了。

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借管理费用贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款。
2022-04-15
你好,把发票直接付到上月的凭证后面就可以
2023-08-04
前面这笔分录红冲,然后按照发票再做一笔分录就可以了。
2023-08-07
您好;2月份的时候支付销售费用这笔应付账款 10000 实际属于我们的预付账款性质了; 然后 2月份如果确认了销售费用 你在3月份收到发票的时候,是不需要再做账务处理的噢; 其实您这边2月份走个预付账款即可等到了3月份再确认费用
2022-04-09
你好 可以不用做账务处理的
2023-02-09
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