借管理费用贷其他应付款, 借其他应付款贷银行存款。

已付材料款,但未收到对方的发票,如何入账
你好老师,2月支出销售费用10000元未收到发票费用已入账,分录 为 借应付账款 10000 贷银行存款 10000 借销售费用-快递费 10000 贷应付账款 10000 3月份只收到一张5000的发票 请问老师这个要如何做分录?
老师 费用报销 款已付,未收到发票如何入账?
我们是一般纳税人,公司发生很多费用,款已付,但是发票未收到,要如何入账呢?
办公室租金,已付款,暂未收到发票,如何做账,次月收到发票后如何做账?
母公司开给销售子公司的银行承兑汇票,怎么做账?
工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他,为什么?
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
老师,我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
老师社保按最低交,会让税局比对出来么?
请问制造费用按固定和变动的分,最后的成本固定如果做,不用分摊吗?收入一制造变动(产品分摊出来的成本价)一制造固定,直接减制造费用固定成本总额吗?
收到发票红冲第一个分录,然后再做发票的就行。
老师我做 借:应付账款 -某某 贷银行存款 然后收到发票用费用冲应付账款, 这样可以?
可以的,但骨和发票一样的可以。
老师 您发的骨是啥
暂估和发票一致的可以啊,刚才打错了。