对,没错了,就是这么做账

老师我2021年2月暂估入库了一笔材料款8万元,我2022年4月份才收到对方开局的增值税专用发票,我冲红后,重新入账,这个对汇算清缴有影响吗?
你好,请问2021年有暂估,2022年4月才收到发票,怎么做账呢?直接红冲2021年那张凭证,然后根据4月这张发票重新入库吗?主要正对汇算清缴的。
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
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这样的话,是不是做2021年的汇算清缴时,这次暂估就不用调增呢?
对,这个暂估就不需要调整的。
针对这笔暂估,做汇算清缴申报时,需要填什么表吗?
不需要特别填写什么表格
所以说2021年的暂估,在2022年5月31日前拿到发票的话,汇算清缴时不用做任何调整,财务报表也不会有变化的吧?
对,没错,就是这个意思,没有变化的。
如果这笔暂估到5月31日还没有拿到发票,就得调增利润交所得税,这样的话,财务报表会发生变化吗?
对,财务报表肯定会发生变化。
资产减少,利润增加对的吧,我需要接着在2021年12月做一笔凭证吗,把这笔暂估冲回?
对,需要在2022年做账,把2021年的冲销
也就是在申报当月做账,借以前年度损益,贷原材料,然后把以前年度损益调增到未分配利润里面,对吗?
对,没错,就是这么做的。
这样做了之后,2021年的财务报表会发生变化,但是做账系统倒不出来的吧,要手动调整财务报表的吧
对,你得修改报表的。
所以年度财务报表就是要申报上面修改后的财务报表的,对吗?
对,按照修改以后的申报的
可以这样理解吗:先做汇算清缴再申报年度财务报表,年度财务报表中利润表中的净利润,就应该等于汇算清缴中弥补以前年度亏损的那张表中的数据一致,对吗?
比如有调增业务招待费,这个也要做凭证调整财务报表中的销售费用的金额吗?
汇算清缴的数据和你财务报表的数据是不一样的,因为你会算请假,是需要纳税调整的。