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老师你好,A是B的上游,B是C的上游,(我公司是B,商业房产顾问公司,二房东,一般纳税人)。C只能通过B做A的业务,B开了一个银行账户放在C处仅用于收交房租(商业房产租赁,不做个人租赁),C每季度打银行单据给B做账,B平进平出无利润。A开发票给B,B开发票给C,B简易计税,所需缴纳的税金每月由C老板私人转账给B老板,B老板再转到B公司账上交税,请问比做法有无风险?

2022-04-15 13:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-15 15:32

你好;   有风险的。 你们既然是公司之间的业务;  公司 去签订合同 去约定 报税 ;保证三流一致; 不走老板 私户  

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你好;   有风险的。 你们既然是公司之间的业务;  公司 去签订合同 去约定 报税 ;保证三流一致; 不走老板 私户  
2022-04-15
给 B 打款 30 万:借:预付账款 - B 公司 30 万,贷:银行存款 30 万 给 C 打款 200 万:借:预付账款 - C 公司 200 万,贷:银行存款 200 万 C 给 B 打款 50 万(内账可备注关联,不单独做分录,或备查) B 给 D 打款 45 万(同理,备查) B 开 20 万票:借:成本 20 万 / 应交税费 - 已开进项(按税率算),贷:预付账款 - B 公司 20 万 %2B 税额 C 开 10 万票:借:成本 10 万 / 应交税费 - 已开进项,贷:预付账款 - C 公司 10 万 %2B 税额 B 给 C 开 40 万票(内账无需体现,因与你司无关) 确认实际成本 54 万(补差额 24 万):借:成本 24 万,贷:预付账款 - B 公司(或 C 公司,按实际对应)24 万(未开票部分挂 “应交税费 - 未开进项” 待转) 计算应交增值税:销项税 -(已开进项税 %2B 未开进项税中可抵扣部分),借:应交税费 - 应交增值税,贷:银行存款
2025-07-07
同学你好 B是外贸型的吧 这个可以出口退税 B委托加工的也可以出口退税的 你这个业务的话最好是别退税 你又没付款
2023-05-30
a d a 你看一下,参考一下
2021-03-16
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-25
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