您好 一般纳税人3减2的减免税额是填到应纳税额减征额那栏

一般纳税人3减2的减免税额是填到应纳税额减征额那栏吗?
一般纳税人3%减易征收,税控盘280全额抵扣,填主表23栏,减免税表减税项目中,附表四填在哪
老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作
老师 小规模 减征的2 %是不是填在18行的 本期应纳税减征额 一栏
小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税的销售额的填列,说法正确的有()。 A.应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次 B.对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算仅填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“本期应纳税额减征额” C.对应减征的增值税应纳税额按销售额的1%计算填写在《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次 D.填写于《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》相应栏次的“销售额”为含税销售额÷(1+1%) 『正确答案』ADE 老师:请问C是为什么错了?
老师,完税凭证上的日期就是税款入库日期吗
老师,去年一张发票是固定资产,没做账,去年已经付了钱,这个折旧我怎么折旧,按去年的时间来折还是按我现在记账的时间来折旧?
你好,请问下,学堂中级会计必过500题,花钱买的那个。是每个章节500题,还是全部一共500题。 另外这500题是否包含综合题,计算题
老师,你好。请问长期超营业范围开发票有什么影响?
已经做过无票收入,跨年后客户要求补开发票,销售方怎么操作?
我们是建筑施工单位,现在有一个项目,劳务费就是人工费,占比工程款50%,这样正常吗?这个比例有没有偏高?税务上有没有风险呢?
老师您好,(息税前利润-利息)×(1-25%)=净利润是嘛
老师,你好,出口退税要用,税局表示要有代开电费发票,这个代开电费发票去供电局开还是去税务局开?
老师,您好,我公司名下有一套法拍房,没有进项发票,然后现在要卖给个人,那这个增值税怎么抵扣缴纳呢?
老师销售部出差时开的佛加油费100元 报销单只贴个发票没有她实际支付的截图可以吗