你好; 那你就计入库存商品去 。 买来的时候或者收到赠送的先 计入库存商品去
老师,请教一下,公司开业的时候买了100个基因检测盒,没给对方结款,也没有票据,当时也没入库,前几个月领取了20几个,有的是顾客购买的,有的是赠送给顾客的,这些都没做账,现在我接手了,5月要做账,我统计了一下,赠送给顾客的有2个,卖了5个,我要结转销售成本,就得先入库,我是按100个的金额入库?还是按库存数量+7个的数量入?我们给对方结款是100个用完了结款,而且赠送的和顾客购买的成本价还不样,赠送的按400一个结,顾客购买的按800结,这我该怎么做账呢
我在一家建材公司工作,老板有五六家门店,主要经营木门、吊顶、地板等。 我刚来不久,年底出年报表,利润表有80万的利润,老板说不对,今年生意不好,不赔就不错了,不可能有80万的利润,我作为会计,遭到老板的一度怀疑。 站在老板的角度,他就主要比较关心存货、现金、应收款等数据,而利润表他也不明白是怎么回事,我给他解释他也还是糊里糊涂。 我们用的管家婆财务软件,是业务和财务结合的版本,首先三个月内库管就换了三个人,每次盘库的账实差异有些大,这是内部管理问题。再有就是,我发现很多存货竟然没有进货价,我都不知道当初是咋录进去的,我认为这可能也是影响利润表的一个原因。 现在老板想和我谈谈怎么管理,让我出份财务流程,各位老师有没有好的办法,就是个进销存,现在是客户交了定金,店长就负责进货,然后销售。 字有点多,受累了。
老师,购买不锈钢板时客户送了一个木架(起保护作用),同时我们企业加工不锈钢板材料销售时了可能会送木架。 而且也都有可能不是送而是卖, 一个60元。我的意思是别人送这个木架是不是也要0元入库,不然库存数量对不上。
东海公司,南航公司两个投资人决定合股投资8000万元经营一家商城,其经营范围主要为服饰,家用电器和日用百货,并开设一个冷饮店,以租入三层楼房一栋,其中一楼经营日用百货,二楼经营服装,家用电器,三楼为冷饮店。营业执照已办妥,准备开业。请为公司设计一套会计制度,监视前调查获得以下资料。公司名称为江河商城有限责任公司,已在银行开立账户,除两家和股投资外,还准备向银行贷款和吸收他人资金,但他人投资不作为股份,只作为长期应付款,按高于同期银行存款利率10%利息商城和冷饮店均需重新装修后方能开业,需购入收款机,货架,柜台,音响设备,桌椅等设备,输车辆冷饮店的收入作为非主营业务收入处理。商城购销活动中,库存商品按售价记账,可以赊购赊销。故请的安保保洁人员若干人每月按计时工资计发报酬,奖金视营销情况而定,房屋按月缴纳租金,按规定缴纳增值税,所得税,城市维护建设税和教育费附加税率按国家规定执行。我是公司要求管理费用,销售费用等共同费用应在商场和冷饮店之间按比例分摊利润,要按商场和冷饮店分分别计算税后利润,按规定提取公积金。问题与任务:江河商城有限责任公司应如何设计会计科目?
、断,(共码分。每油绿)(一》小明计师事各承楼了公0年财务报电计业务,在对公可内邮制语行控制试时,了到华兴公在赠售与收%中控请动能门收取所容来的订单单后,由销售经理A对品种、塔,数量,格,材款件。结算方式等评核容验卓,由销即门为张第客化打甲一式的售单一送利信用部门进。一香与容何单一起存档,销售单来连面可,去运门收经批的销售,编时一式多联的先号的运单,库门能装运求发,民尔会出预客订单上的画品数量和型与销售单或装上记荣不一,应收款专管好收到发票系将发票与中核吃,加销说,以登记收放和总。并将发期的技客序档保存。4,华兴公可对销传通回物由销售人员验收,车华兴公3年以上的应收家款金原大,且经询网有许多都是毕以道面的应收东款,当事人已经不在,情方胜难找。于无人负责,只好底,要求:据了醇列情况,请指出兴公同销售与收画内控活动是存在统路。如果花在请指出缺范并提出改进建议。(二)计员工负审计东方公可7年度的各服表,在审计过程中卖施了加下中计程序,上,检查资产负表日前后的业收入是百己经计入始当的会计期同,将2017年年产成私账面举位规本与2018午年初单位产品可变现
请问老师,上月发现科目记错了,借银行存款,贷主营业务收入。这个月发现借方科目错了,不应该是银行,应该是应收账款。该怎么处理
现在对于拼多多网店10月份开始要怎么申报?
老师您好 小规模企业,第二季度开票收入超了15万 共计开票45万全额缴税了,那现在老板不愿意了,后面月份发票可以作废或冲红吗?还有办法补救吗
老师,中级经济师证书有什么用啊,值得考吗
非本单位员工,但是是本单位项目下的劳务人员,差旅费机票可以抵扣增值税吗
老师,这张二手车市场开的发票,是帮我们公司代开的发票吗?(我们公司车卖给二手车市场,二手车市场卖给个人)二手车市场有权利帮我们公司代开发票?
老师,客户邮寄的合同中代表人一处是对方法人签字的,但是我们法人不在,法人章在办公室,可以盖法人章吗?授权给我的
财务制度和岗位职责模板
在两个公司都以雇员方式领取工资,是不是在两家公司都算残保金在职职工人数呢?,还是只算交社保那家公司的残保金在职职工人数呢
请问我给某某公司开了一万元的服务费普票,但是对方是微信支付的,我现在想把这个钱入到公司公帐上面,应该怎么处理呢?如果不把钱转到公帐,但是也要承认这笔收入的话又该怎么处理呢?
是的老师,我的意思是赠送的入库里就0元入库,出库时,如果是出库这个赠送的,也写0元出库,这样对吗
你好; 赠送要视同销售了哦 。 你到时就不是0元出库了
那老师,别人赠送给我们的,我们0元入库,赠送时还要按视同销售处理,这是不是不合理
你好; 你们这样的东西数量很多吗
老师,也不是很多。
你好; 不多的 ;这样就单独去处理; 没有开票就单独存放 仓库去送; 不开票
老师,您的意思是如果少不入库是吗?如果赠送的多呢?
你好; 是的。 就不单独体现入库了。 避免赠送视同销售处理
老师,别人送给我们的也要视同销售啊,如果视同销售按市场价做账
你好; 是的。 他们也得视同销售; 只是很少的; 比如几个 的 可以 不入库 ;如果价值大或者是数量多 比如要入库 出库视同销售的