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四、会计分录题1.2日,向达丽公司购入甲材料80件,每件200元,乙材料100件,每件150元,共货款31000元,增值税5270元,款项尚未支付,材料尚未运到。2.3日,向银行提取现金25000元,以备发工资。3.4日,以现金发放工资25000元,现已发放完结。4.8日,上项甲、乙材料现已运到,经验收入库。5.8日,收到林生公司偿还欠款30000元,威力公司偿还欠款15000元,款项已存入银行。6.11日,以存款偿还前欠达丽公司款项80000元。7,11日,以存款支付广告宣传费5000元。8.15日,销售部门李芳出差预借差旅费1800元,以现金借给。9.20日,李芳出差回来报销差旅费1600元,交回现金200元,结清预借的差旅费。10,21日,向林生公司销售A商品一批,计货款100000元,增值税17000元,款项尚未收到,商品已发出。11.23日,以存款支付生产车间电话费400元,企业行政管理部门电话费500元。12.26日,收到强力公司投入资金60000元存入银行。13.31日,分配本月工资费用共26

2022-04-18 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-18 18:14

同学你好 借:在途物资-甲材料80*200 -乙材料100*150 应交税费-应交增值税(进项税额)5270 贷:银行存款31000+5270=36270 借:库存现金25000 贷:银行存款25000 借:应付职工薪酬25000 贷:库存现金25000 借:原材料-甲材料80*200 -乙材料100*150 贷

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齐红老师 解答 2022-04-18 18:18

借:原材料-甲材料80*200 -乙材料100*150 贷:在途物资-甲材料80*200 -乙材料100*200 借:银行存款450000 贷:应收账款-林生公司30000 -威力公司15000 借:应付账款80000 贷:银行存款80000 借:销售费用5000 贷:银行存款5000 借其他应收款1800 贷:库存现金1800 借:管理费用1600 库存现金200 贷:其他应收款1800 借:应收账款-林生公司117000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税(销项税额)17000 借:制造费用400 管理费用500 贷:银行存款900 借:银行存款60000 贷:实收资本60000

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同学你好 借:在途物资-甲材料80*200 -乙材料100*150 应交税费-应交增值税(进项税额)5270 贷:银行存款31000+5270=36270 借:库存现金25000 贷:银行存款25000 借:应付职工薪酬25000 贷:库存现金25000
2022-04-18
同学你好 借:在途物资-甲材料80*200 -乙材料100*150 应交税费-应交增值税(进项税额)5270 贷:银行存款31000+5270=36270 借:库存现金25000 贷:银行存款25000 借:应付职工薪酬25000 贷:库存现金25000 借:原材料-甲材料80*200 -乙材料100*150 贷
2022-04-18
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-26
借银行存款 贷实收资本20万。
2024-03-09
你好请把题目完整发
2022-06-16
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