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老师,您好,想咨询下那个我留抵的进项税怎么做账啊?

2022-04-18 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-18 17:29

您好,留底的进项不用单独写分录。

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快账用户1098 追问 2022-04-18 17:29

那我之前留抵的进项税额,怎么做呀?

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快账用户1098 追问 2022-04-18 17:29

我之前没有做

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齐红老师 解答 2022-04-18 17:30

后面需要交税时直接抵了。

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快账用户1098 追问 2022-04-18 17:31

所以老师,分录中是不需要体现的是不?那我之前的那个数字,在资产负债表里怎么提现呀?是应交税费负数嘛?

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齐红老师 解答 2022-04-18 17:31

应交税费负数或者其他流动资产里填写都可以。

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快账用户1098 追问 2022-04-18 17:33

好的,谢谢老师了,其他流动资产里也是填写负数的嘛?

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齐红老师 解答 2022-04-18 17:33

。其他流动资产里填写正数。

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快账用户1098 追问 2022-04-18 17:33

好的呢,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-18 17:35

不客气,祝工作愉快。

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您好,留底的进项不用单独写分录。
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留底的进项税额,不需要做账,放抽屉,不要认证,下次来了销项,再抵扣
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你好,是进项税额大于销项税额怎么做账吗
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你好,同学 你是符合留底退税的条件吗?留抵的进项不用做处理
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同学您好,你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
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