您好,留底的进项不用单独写分录。

您好 老师我想咨询下 这个发票能抵扣进项税?
老师,您好,想咨询下那个我留抵的进项税怎么做账啊?
老师您好,我想咨询下增值税留抵退税的账务处理
老师,您好!我想请教一下就是进项税额留抵下个月抵扣会计分录是怎样做的?怎么结转进项留抵啊?
您好老师,麻烦咨询一下,本期进项勾选超过了销项税,产生了留抵税额,这样做账对吗?
我们11月勾选了几张进项发票,后面核实是员工福利,下个月申报增值税再做进项转出吗
老师,请问资产减值损失的预警值是多少
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
那我之前留抵的进项税额,怎么做呀?
我之前没有做
后面需要交税时直接抵了。
所以老师,分录中是不需要体现的是不?那我之前的那个数字,在资产负债表里怎么提现呀?是应交税费负数嘛?
应交税费负数或者其他流动资产里填写都可以。
好的,谢谢老师了,其他流动资产里也是填写负数的嘛?
。其他流动资产里填写正数。
好的呢,谢谢老师
不客气,祝工作愉快。