。您好,是有收入了再结转对应成本。
建筑施工企业挂在工程施工-合同成本和工程施工-合同毛利下的金额,后面工程完工了,工程施工与工程结算科目对冲,对冲完后,怎么结转主营业务收入和主营业务成本?是工程完工的时候才结转主营业务收入和成本嘛?还是对应收到多少工程款收入,就结转多少?
老师,早上好,我们是建筑劳务公司,损益类有主营业务收入,工程施工,主营业务成本,工程施工跟主营业务成本结转是根据收入结转的,我想问问老师有啥问题吗,是不是这个工程完工之后工程施工全部转入主营业务成本,不能为负也不能有余额
老师,你好!我们是建设工程有限公司,我们的工程完工,之前计成本时是计入工程施工,现在完工,甲方打款过来,该怎么做账
老师,你好!我们是建筑工程有限公司,我们承包的公司项目,正在施工产生的成本计入工程施工,正确吗
你好!我们是建筑工程有限公司,我们做工程,计入工程施工后,要工程完工了,才能结转成本吗?还是按月结转
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
那我本月有收入就本月结转就可以了,对吧
对,这样处理是正确的。
好的/:ok ,谢谢老师
不客气,祝工作愉快。