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(一)甲企业为增值税一般纳税人,20*1年发生的有关自行建造机器设备的经济业务如下:1.4月10日,领用生产用原材料一批,价值30000元,增值税税率为13%,购进该批原材料时支付的进项税3900已经抵扣。2.4月20日,领用本企业产品一批,账面价值20000元,对外售价25000元。3.4月30日,分配建造人员薪酬10000元。4.5月5日,该机器设备建造完毕,交付使用。要求:根据以上资料,编制有关的会计分录。(二)甲公司为增值税一般纳税人,有关购入需要安装的生产设备的经济业务如下:1.20X1年12月3日购入设备一台,价款为400000元,增值税税率为13%,以银行存款支付,直接进行安装。2.购买材料50000元,增值税税率13%,以银行存款支付,直接用于安装工程。3.应付安装工程人员薪酬50000元。4.安装工程完工,交付使用。要求:根据资料编制分录

2022-04-18 22:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-19 05:39

1借在建工程30000 贷原材料30000

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齐红老师 解答 2022-04-19 05:39

2借在建工程20000 贷库存商品20000

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齐红老师 解答 2022-04-19 05:40

3借在建工程10000 贷应付职工薪酬10000

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齐红老师 解答 2022-04-19 05:40

4借固定资产60000 贷在建工程60000

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齐红老师 解答 2022-04-19 05:40

1借在建工程400000 应交税费应交增值税进项税额52000 贷银行存款452000

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齐红老师 解答 2022-04-19 05:41

2借在建工程50000 贷原材料50000

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齐红老师 解答 2022-04-19 05:41

3借在建工程50000 贷应付职工薪酬50000

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齐红老师 解答 2022-04-19 05:41

借固定资产500000 贷在建工程500000

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1借在建工程30000 贷原材料30000
2022-04-19
你好 1.4月10日,领用生产用原材料一批,价值30000元,增值税税率为13%,购进该批原材料时支付的进项税3900已经抵扣。 借:在建工程,贷:原材料 30000 2.4月20日,领用本企业产品一批,账面价值20000元,对外售价25000元。 借:在建工程,贷:库存商品  20000 3.4月30日,分配建造人员薪酬10000元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 4.5月5日,该机器设备建造完毕,交付使用。 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-06-07
1借:在建工程     400,000.00 应交税费-应交增值税-进项税      64,000.00 贷:银行存款     464,000.002借:工程物资      50,000.00 应交税费-应交增值税-进项税       8,000.00 贷:银行存款      58,000.003借:在建工程       50,000.00 贷:应付职工薪酬      50,000.004借固定资产     500,000.00 贷:在建工程      500,000.00 5.折旧额500000*95%/10=47500 6借:固定资产清理     452,500.00 累计折旧      47,500.00 贷:固定资产     500,000.00 借:银行存款     417,600.00 资产处置损益      92,500.00 借:固定资产清理     452,500.00 应交税费-应交增值税-销项税      57,600.00
2022-01-11
你好 (1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)领用原材料10万元,用于安装工程。 借:在建工程,贷:原材料 (3)应付安装工程人员工资10万元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 (4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-05-06
你好 (1)2019年6月1日购买机器设备一台,价款100万元,增值税额13万元,款项以银行存款支付,该机器设备需要进行安装。 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 (2)领用原材料10万元,用于安装工程。 借:在建工程,贷:原材料 (3)应付安装工程人员工资10万元。 借:在建工程,贷:应付职工薪酬 (4)2019年6月30日安装完毕交付生产车间使用。 借:固定资产,贷:在建工程 
2022-05-06
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