你好,是公户支付的吗?如果是的话,借其他应付款贷银行存款。

你好,年末结转增值税,怎么做账务处理?在1月份申报12月的时候,缴纳了增值税:借 应交税费-未交增值税 贷 其他应付款-老板
老师你好2021年12月份挂账,借:差旅费 贷:其他应付款XXX人 4218元 2022年1月份做账忘记冲其他应付款,咋样做账务处理
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
老师麻烦问一下手工账2021年12月份其他应付款贷方余额176600元,2022年如果1-3月借方月30000,那么3月份余额为贷方余额146600,元对吗?
老师,您好,请教一下:正常12月份付这笔费用分录这样做借:其他应付款,贷:银行存款,因为想把费用做到12月,所以借:管理费用 贷:银行存款 那1月份票回来我要怎么账务处理
你好,老师,公司施工项目上有个工伤,现在私了赔付个人赔偿款,需要对公转账,次年度用企业所得税纳税调增吗
老师,问个实务问题,25年我公司注册了商标,金额1.27万,当时的财务一次性计入费用了,没有走直线法摊销,现在所得税汇算清缴了,我该怎么填,做纳税调增嘛?
老师好,公司要开拓一个新的业务板块,公司不想垫付公关费,想让销售自己垫支,销售底薪高,我觉得这样会出现不作为混底薪的情况。有什么好的办法既能激励员工积极性,又可以节约公司成本的
#提问#老师,您好!经营范围桶装水,成立个体户还是公司,比较合适,大概一个月的收入最多也2万多元
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,等于实际是多交了税,不然招投标数据不好看,这样会有什么影响嘛,请勿重复接单,不要背条例
实习学生,工资5500,按照劳务申报个税,扣税吗
公司业务开销售订单,做的电子表格打印的,应该印制一式几联单对吗,但是会计让业务部用几联单,他们不愿意,讲电脑里存有电子挡?这个应该用一式几联单吗?
公司刚在调试阶段,处理污水预计10吨,给对方开发票6吨污水处理费,咋样计算10吨的营业收入,和6吨的开发票收入
关于这个问题,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税
请问在去哪旅行开的住宿费发票,内容是旅游服务,可以做为住宿费报销吗?