您好,您年末应交税费应交增值税是正数还是负数

你好,年末结转增值税,怎么做账务处理?在1月份申报12月的时候,缴纳了增值税:借 应交税费-未交增值税 贷 其他应付款-老板
1月份计提增值税:借:应交税费增值税—转出未交增值税4万,贷:应交税费—未交增值税4万。 2月缴纳1月增值税,借:应交增值税—未交增值税 5万 贷:其他收益 1万 , 银行存款 4万。二月已结账,3月如何补提1月少计提的增值税?不知道怎么办了?求解答
老师 多开的发票没有作废 报税的时候发现的 这个税要交 后面申请退 这个账应该怎么做 当月正常结转未交增值税 收到退税了怎么做账 交税的时候 借:应交税费-应交增值税=转出多交增值税 贷:其他应收款 收到退税了再借:银行存款 贷:其他应收款 这样的账务处理对吗
增值税1季度6000元,在3月份的时候做了分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6000,贷:应交税费--未交增值税6000元,计提了税金及附加。4月份缴纳了增值税怎么做分录
老师,我想问一下企业会计准则,缴纳增值税的分录有错吗? 本期为2025年11月份 缴纳10月份 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 月末结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(25.11) 贷:应交税费-未交增值税(25.11)
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
贷方的,正数
老师,这是年末的应交税费-应交增值税明细
您好,那您借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税2651.64
年末这样结转吗?,那把销项进项也结平吗
您好,不需要,只需要应交税费应交增值税合计余额零
借 应交税费-应交增值税 销项 贷 应交税费 应交增值税 进项 应交税费 未交增值税(差额) 这样也可以吗
您好,您的分录是不正确
在12月份发生的增值税:借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税2651.64 在1月缴纳:借 应交税费未交增值税2651.64 贷:其他应付款-老板
这样对吗?
您好,是的,您的理解非常正确
缴纳增值税产生的滞纳金计入什么科目呢
您好,借营业外支出,贷银行存款
城建税缴纳的时候,借 应交税费 应交城市维护建设税 贷 银行存款? 需要计提不
您好,还是需要计提的
我想问一下,留底底欠的增值税,底的是一部分税,还有一部分是滞纳金,我怎么让增值税减少呢做账
您好,如果用留抵抵扣滞纳金,借营业外支出,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
好的,老师,谢谢
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持