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你好,年末结转增值税,怎么做账务处理?在1月份申报12月的时候,缴纳了增值税:借 应交税费-未交增值税 贷 其他应付款-老板

2022-01-13 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 16:50

您好,您年末应交税费应交增值税是正数还是负数

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快账用户3128 追问 2022-01-13 17:26

贷方的,正数

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快账用户3128 追问 2022-01-13 17:29

老师,这是年末的应交税费-应交增值税明细

老师,这是年末的应交税费-应交增值税明细
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齐红老师 解答 2022-01-13 17:56

您好,那您借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税2651.64

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快账用户3128 追问 2022-01-13 18:39

年末这样结转吗?,那把销项进项也结平吗

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齐红老师 解答 2022-01-13 18:42

您好,不需要,只需要应交税费应交增值税合计余额零

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快账用户3128 追问 2022-01-13 18:45

借 应交税费-应交增值税 销项 贷 应交税费 应交增值税 进项 应交税费 未交增值税(差额) 这样也可以吗

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齐红老师 解答 2022-01-13 18:45

您好,您的分录是不正确

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快账用户3128 追问 2022-01-14 09:09

在12月份发生的增值税:借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税2651.64 在1月缴纳:借 应交税费未交增值税2651.64 贷:其他应付款-老板

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快账用户3128 追问 2022-01-14 09:09

这样对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:12

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户3128 追问 2022-01-14 09:20

缴纳增值税产生的滞纳金计入什么科目呢

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:21

您好,借营业外支出,贷银行存款

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快账用户3128 追问 2022-01-14 09:23

城建税缴纳的时候,借 应交税费 应交城市维护建设税 贷 银行存款? 需要计提不

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:23

您好,还是需要计提的

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快账用户3128 追问 2022-01-14 09:35

我想问一下,留底底欠的增值税,底的是一部分税,还有一部分是滞纳金,我怎么让增值税减少呢做账

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:36

您好,如果用留抵抵扣滞纳金,借营业外支出,贷应交税费应交增值税(进项税转出)

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快账用户3128 追问 2022-01-14 09:37

好的,老师,谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-14 09:37

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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您好,您年末应交税费应交增值税是正数还是负数
2022-01-13
学员你好,分录如下 借*主营业务收入 贷*应交税费-增值税-销项税额
2022-03-14
学员你好,是不是当期销项小于进项税额
2021-12-25
你好!对的,你的理解很对
2022-03-28
借:应交税费--未交增值税6000元 贷:银行存款6000
2023-05-18
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