您好,您年末应交税费应交增值税是正数还是负数

你好,年末结转增值税,怎么做账务处理?在1月份申报12月的时候,缴纳了增值税:借 应交税费-未交增值税 贷 其他应付款-老板
1月份计提增值税:借:应交税费增值税—转出未交增值税4万,贷:应交税费—未交增值税4万。 2月缴纳1月增值税,借:应交增值税—未交增值税 5万 贷:其他收益 1万 , 银行存款 4万。二月已结账,3月如何补提1月少计提的增值税?不知道怎么办了?求解答
老师 多开的发票没有作废 报税的时候发现的 这个税要交 后面申请退 这个账应该怎么做 当月正常结转未交增值税 收到退税了怎么做账 交税的时候 借:应交税费-应交增值税=转出多交增值税 贷:其他应收款 收到退税了再借:银行存款 贷:其他应收款 这样的账务处理对吗
增值税1季度6000元,在3月份的时候做了分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6000,贷:应交税费--未交增值税6000元,计提了税金及附加。4月份缴纳了增值税怎么做分录
年末应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额在借方,然后这个月又缴纳一笔增值税应该怎么做账务处理
老师,提取盈余公积所得税汇算时需要填表吗
请问小规模公司,做批发零售的,需要交印花税吗?是买卖合同吗?
老师请问一下代理记账合同要缴纳印花税吗
报企业所得税的时候,税金及附加科目影响报表的数吗
老师,假设所得税费用之前计提是100,发现错了,改的200,利润表 净利润改写数据减少100,资产负债表更改未分配利润期期末,资产负债表还有哪个科目改才能平衡
老师好,请问一下小规模纳税人做的库存明细表与账上的库存商品余额不一致?Excel库存表上的余额比账上的余额少600多块钱怎么办?
销售方销售返利账务处理和会计分录,如何做?
老师我们是小规模纳税人,去年申报了未开票收入,今年不开发票,增值税申报表具体该怎么填表
甲公司小规模纳税人,用友系统坏了,2025年系统坏了,估计財务报表,增值税,及所得税申报,那么需要更正吗,怎么更正?
老师您好,财管,答题时候得出结果2.506,三位小数,不是无限循环什么的,后面没有了,也要保留两位小数变成2.51吗
贷方的,正数
老师,这是年末的应交税费-应交增值税明细
您好,那您借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税2651.64
年末这样结转吗?,那把销项进项也结平吗
您好,不需要,只需要应交税费应交增值税合计余额零
借 应交税费-应交增值税 销项 贷 应交税费 应交增值税 进项 应交税费 未交增值税(差额) 这样也可以吗
您好,您的分录是不正确
在12月份发生的增值税:借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税2651.64 在1月缴纳:借 应交税费未交增值税2651.64 贷:其他应付款-老板
这样对吗?
您好,是的,您的理解非常正确
缴纳增值税产生的滞纳金计入什么科目呢
您好,借营业外支出,贷银行存款
城建税缴纳的时候,借 应交税费 应交城市维护建设税 贷 银行存款? 需要计提不
您好,还是需要计提的
我想问一下,留底底欠的增值税,底的是一部分税,还有一部分是滞纳金,我怎么让增值税减少呢做账
您好,如果用留抵抵扣滞纳金,借营业外支出,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
好的,老师,谢谢
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持