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老师,我当月的进项大于销项,结转销项进项怎么做分录,差额在借方,那科目写什么好

2022-04-19 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-19 18:58

同学您好,进项大于销项不需要做账务处理的

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快账用户8189 追问 2022-04-19 19:04

老师,我们这个有点特殊,进项是之前暂估费用的票,进项现在平台上勾选了,进项数据很大

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齐红老师 解答 2022-04-19 19:05

暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

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同学您好,进项大于销项不需要做账务处理的
2022-04-19
你好,进项大于销项,把进项销项结转到转出未交增值税里面就不用做了,转出未交增值税再借方u表示留底 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-03-22
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2023-01-28
你好,其实进项大于销项是可以不用做分录的。 但是如果你一定要做也是可以的。借,应交税费,销项税额 贷,应交税费,进项税额 贷,应交税费,应交增值税。代抵扣进项税
2024-09-26
你好,这个进项税额转出是在贷方
2024-11-01
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