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上月计提物业费的分录 借:管理费用 贷:其他应付款 感觉做错了,这个月开发票来了还有进项税怎么抵消上个月的分录

2022-04-19 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-19 19:49

同学你好,原来的分录红冲一下,然后重新按照发票金额做正确的分录

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同学你好,原来的分录红冲一下,然后重新按照发票金额做正确的分录
2022-04-19
你好;  你这个月红冲 是因为上个月做的分分录不用做; 你就做 :借其他应付款   借管理费用-差旅费 ,金额负数 
2022-12-23
借其他应付款 借管理费用-8000/-2000 借进项 贷预付账款(发票税额) 安月分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-11
你好;   上月金额错误了是什么情况 ?  说下 ; 赔偿又是什么情况。 意思对方有质量问题 要  减去罚款 1400吗  ;   
2021-11-05
您好,把前面那笔做负数分录,再做正数分录
2023-07-07
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