咨询
Q

老师!挂靠社保人员有做工资表有申报个税,但是发工资的时候应该放在哪个科目呢?

2022-04-20 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-20 10:20

同学你好 这个是贷其他应付款

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 11:05

但是,这些挂靠人员,到最后是不会转到公司账户上的,我能一直这样挂在其他应付款科目上的吗?

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 11:05

挂靠人员的社保费用是直接转给老板了,老板也不会转到公司账户上的

头像
齐红老师 解答 2022-04-20 11:14

同学你好 这个是可以的 超出三年的转营业外

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 13:43

那就是这样写分录吗? 借:应付工资 贷:其他应收款-代扣社保 贷:其他应付款

头像
齐红老师 解答 2022-04-20 14:06

对的 是这样做分录的

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 14:14

那到时候老板需要取钱的时候怎么做啊?

头像
齐红老师 解答 2022-04-20 14:21

借其他应收款 贷银行存款

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 14:27

那其他应付款到时候贷方科目一直在,需要怎么平账啊

头像
齐红老师 解答 2022-04-20 14:32

年底之前收回来或者发票冲抵

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 14:35

有发票了,也是借:管理费用 贷:其他应付款啊

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 14:35

那怎么平?老师能麻烦你把分录打出来吗?

头像
齐红老师 解答 2022-04-20 14:42

同学你好 借管理费用 贷其他应收款 这样呀

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 14:51

那我的其他应付款怎么平账啊?

头像
齐红老师 解答 2022-04-20 15:00

同学你好 和法人的往来你用的其他应付款吗

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 15:07

和法人得往来账是用其他应收款

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 15:08

我是问,挂靠社保人员工资,挂在其他应付款的,我应该怎么平账

头像
齐红老师 解答 2022-04-20 15:13

借其他应付款 贷银行存款

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 15:46

其他应付款后面需要明细吗?

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 15:46

可以其他应付款--工资

头像
快账用户4046 追问 2022-04-20 15:46

这样的吗?

头像
齐红老师 解答 2022-04-20 15:54

同学你好 其他应付款后面跟着的是单位或个人名字

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 这个是贷其他应付款
2022-04-20
 你好;         建议你  个人转给 老板。  别转入公户 ; 公户 正常去按员工做计提和支付缴纳   
2022-04-20
把他的7月份工资合并到8月份一起申报
2020-08-05
你好,最好是给他支付,公户支付和你单位职工一样,然后私下让他再转给你老板,你给他申报个税
2023-12-06
您好 收入填0 然后一样填写个人部分就好了
2021-11-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×