借应付账款贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润贷应付账款

19年12月暂估,借:主营业务成本40000 贷:应付账款-暂估 40000,今年收到发票 借:主营业务成本 -40000 贷:应付账款-暂估 -40000 借:主营业务成本 31142.69 贷:应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做?汇算清缴时要调整吗?
老师,你好!上年暂估成本/借:工程施工—暂估成本 贷:应付账款)暂估应付款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
你好老师,去年暂估成本(借:主营业务成本,贷:应付账款—暂估),今年现在收到发票,应该怎么做账务处理,服务行业
老师,公司的服务行业去年暂估成本,借主营业务成本,贷应付账款—XX公司,今年收到发票应该怎么做账?
老师,去年暂估借主营业务成本 贷 应付账款-暂估,现在收到了进货的发票,怎么做账?
请问农业公司,耕地的施工费,机械费无人机撒肥,油菜种子,肥料,分别入什么会计科目?
老师,我们问箱包厂买箱子,但是他们的拉链,我们不喜欢,我们买好,寄给他们,让他们上我们买的拉链,这样的话,账务上要怎么处理?
请问咨询公司提供服务确认收入,相对应的成本票需要吗,是什么样儿的?应该就是职工薪酬?工资或者劳动报酬吗
我公司是由集团内部另一家公司投资的,期中债券投资1.61亿,货币出资0.72亿元,现在统计9月底该公司股权账面价值,是不是取数取实收资本呢,不管是债券投资还是货币投资,都是股权。我的股权是不是就是1.61+0.72=2.33亿元呢?
一般劳务报酬申报个税,9月份劳务所得就申报个税,10月份没有劳务所得还需要申报吗?10月份是否0申报,还是需要减员,11月有劳务所得再增员呢?
我新来单位,看到原来会计都是10月计提与发放9月工资,像我现在调整过来就可以吗?
老师,请问企业由自主开发的软件,其中包含嵌入式软件,嵌入式软件作为软件的一部分已经一起享受增值税即征即退的优惠政策了,现在可以单独列出再进行即征即退吗,谢谢
老师好!我们是铝材厂,铝材的税收编码在那里能查到呢
老师,这种发票可以抵扣进项税吗
老师您好,股东打了40万的投资款,但是备注是一个点,这种还可以入实收资本吗
可以直接红冲上年的分录,在做一笔正确的吗
暂估和发票一样的,可以的。