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企业所得税多交了已经缴费了怎么到下个月抵扣,下个月抵扣怎么做分录

2022-04-20 12:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-20 12:23

您好 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 下个季度计提所得税就最低抵减了 不需要单独写分录 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 这样就好了

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快账用户696q 追问 2022-04-20 12:26

意思是下个月抵减的时候减掉上季度多加的所得税的差额做分录吗然后在填表那里找到已缴纳所得税填上季度多交的所得税?

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齐红老师 解答 2022-04-20 12:26

是的 这样理解正确的

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快账用户696q 追问 2022-04-20 12:34

那如果下一个季度交的所得税少于上个季度多交的那要怎么结转属于的多交所得税呢

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齐红老师 解答 2022-04-20 12:36

写了计提分录后 多交所得税还是在应交税费-企业所得税科目借方啊 不需要结转啊

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快账用户696q 追问 2022-04-20 12:37

好的就是说下下个季度继续抵减是吗?

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齐红老师 解答 2022-04-20 12:37

是的 下下个季度继续抵减

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快账用户696q 追问 2022-04-20 12:39

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-20 12:39

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 下个季度计提所得税就最低抵减了 不需要单独写分录 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 这样就好了
2022-04-20
 你好;  你之前 留底的部分; 你做红冲计提分录  没有; 缴纳分录  是借方挂着 所得税  金额的嘛   
2022-07-13
你好 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2022-03-05
您好,借:税金及附加 贷:应交税金-城建税 应交税金-教育附加税 月底税费留抵税抵扣是没有分录的, 我们实际交了多少增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:银行 月末 应交税金-应交增值税 这个二级科目是结转到 应交税金-未交增值税
2023-10-09
您好,您哪月认证发票,哪月做账
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