您好 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 下个季度计提所得税就最低抵减了 不需要单独写分录 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 这样就好了

#提问#老师 今年交企业所得税抵扣了以前年度多交的企业所得税,会计分录怎么做?
老师,请问一下,进项税额已经认证,但是这个月没有抵扣完,下个月继续抵扣的会计分录怎么做呢?
老师,请问一下,进项税额已经认证,但是这个月没有抵扣完,下个月继续抵扣的会计分录怎么做呢?麻烦了
企业所得税多交了已经缴费了怎么到下个月抵扣,下个月抵扣怎么做分录
未认证、未抵扣的进项税账务处理 1、这个月300元购买了商品,银行支出300。怎么做分录、 2、然后下个月认证了 抵扣了,下个月怎么做分录。
老师,填年度关联交易财务状况分析表时,收入按照开票金额区分,成本和费用关联和非关联都是一起核算的,怎么区分出来呢
对方说是小厂生产的开不了辅材类的,只能开主材,合同也是主材,但是送货给我们的送货单是辅材,那合同可以按照主材签订,发票也是主材,只是送的货是我们实际需要的辅材,有什么风险吗?
我们主业住宿业,携程收入,一个是落袋收入+服务费,落袋收入记主营业务收入,服务费记其它业务收入,是这样做账的吧?相当于这两部分落袋收入+服务费都得记收入
什么资产必须入固定资产
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税,估计之前的会计没有报够,专管员让直接补到25年12月,我们印花税没有核定,直接是按次申报的,我刚看了一下25年12月没有申报印花税,现在直接申报印花税,那我四季度的所得税报表更正吗,如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正,账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了(小企业会计准则)
老师,上个月的收入已经抵扣交税,这个月冲掉,已经抵扣和交的税款怎么退?
朴老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),我在理24年的账时发现24年需要交27元的印花税,但是24年只交了17元的印花税,我打算更正申报印花税,按正确的27元申报,那我现在重新做账,计提还是按照27元来计提?另外我在理25年的账时发现25年需要交12的印花税,但是25年实际交了31的印花税,我也打算按照正确的12元更正申报印花税,那我做账就按照正确的12元来计提?
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票,只能按主材开合同名称发票,有什么风险吗?
老师,我申报了一笔劳务所得也扣了钱,现在有问题劳务发票已经红冲了,个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
新公司公司只有法人一个人,他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成,前三个月是这样发放,但现在目前公司没接到单,他说这个月直接按基本工资发放,过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放,他这样做合法吗?
意思是下个月抵减的时候减掉上季度多加的所得税的差额做分录吗然后在填表那里找到已缴纳所得税填上季度多交的所得税?
是的 这样理解正确的
那如果下一个季度交的所得税少于上个季度多交的那要怎么结转属于的多交所得税呢
写了计提分录后 多交所得税还是在应交税费-企业所得税科目借方啊 不需要结转啊
好的就是说下下个季度继续抵减是吗?
是的 下下个季度继续抵减
好的谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!