借应交税费预交增值税贷银行存款。 企业所得税的,借应交税费企业所得税贷银行存款

一般纳税人,昆明建筑行业2021.12月份开票230万,2022.1月份在异地预缴纳了增值税以及附加税,然后机构所在地申报增值税时候,扣除了预缴金额以及进项税额,分别缴纳了增值税附加税,这个过程,12月份跟1月份的会计分录分别是哪些?
请问老师,建筑业一般人,在外地有预缴税业务,发生的时候,借:应交税费-预交印花税 -预交企业所得税 贷:其他应付款-法人 结转税金及附加: 借:税金及附加 贷:?? 印花税和企业所得税怎么结转? 还有预交的工会经费,怎样做分录呢?
老师 请问下 工地当地预缴的各种税款如何做会计分录?当地预缴的教育费附加、城市维护建设税、增值税、印花税、个人所得税、地方教育附加、企业所得税 预缴和抵消时如何做会计分录?
老师 建筑企业外地预缴增值税及附加 还有企业所得税时的分录如何写 还有回机构所在地抵扣这些税款时怎么写分录
老师,建筑公司,有项目在异地,预缴时,省外总机构百接管理的项目部,需要一并征收企业所得税;当时选择了否,没有征收企业所得税只交增值税及附加税,现在怎么办
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么