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老师你好,我公司支付人力资源公司劳务派遣员工的工资,对方给我开的专票。 计提和支付的分录应怎么写

2022-04-20 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-20 14:29

借:管理费用-劳务费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款

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借:管理费用-劳务费 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
2022-04-20
就直接计入“劳务费”科目 借:劳务费    贷:银行存款 这样还可以避免税会差异。
2025-01-02
同学你好,借:管理费用-劳务费 应交税额-应交增值税-进项税 贷:银行存款
2024-01-09
你好,计提工会交费的时候,这个不用算在内的
2024-03-29
他如果属于当月的正常做账,没有发票也可以做,借主营业务成本,或者是管理费用,劳务费 贷银行存款 发票到了,你再调整就可以的
2022-05-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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