你这个金额应该是不对的。

卖出东西这样写分录对吗借:银行存款3000贷:主营业务收入2850应交税费—应交增值税销150
卖出东西这样写分录对吗借:银行存款3000贷:主营业务收入2850应交税费—应交增值税销150
收入服务费5000元的会计分录借库存现金5000贷主营业务收入4850应交税费应交增值税150对吗?
老师,2023年增值税开具普票不超30万元,会计分录 借:应收账款/银行存款/现金 贷:主营业务收入-a 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-免税
老师 你好,麻烦看下。下面的分录对不对。。先收到现金做了分录:借库存现金44元 贷:主营业务收入38.93 应交税费 增值税5.07 后又开票 借:应收账款44 贷主营8.93 应交5.07 那么最后是不是 做 贷主营业务-38.93 应交税费-5.07 贷应收账款-44 这样么?
我想问一下,有一张费用发票专管员要调整,要我打印原始记账凭证,这个笔费用是比报销,包含好多科目,其中这个发票属于办公费,这张发票是500,但是这个记账凭证因为还有别的发票,他的办公费是5000,我现在需要改一下记账凭证吗?每一笔都列出吗?
6月中旬做5月账,6月已开的进项要全做进去吗?
老师好,公司采购人员日常在网上采购商品开票回来,可能设置了自动开票,把自己的生活用品也开到公司了,应该怎么处理呢?可以忽略不记账吗
老师好,员工出差报销,车票是做差旅费,那吃饭和住宿的发票 是做什么费用 差旅费还是福利费
老师,员工工资12216.63,按最低基数7460报社保,我社保扣缴端应该填多少呢
老师您好,我想问以下几个问题1、 租赁厂房空调安装费可以计入空调的固定资产原值吗?还是计入安装费按月摊销?空调设备费用和安装费是分别开票核算的分别支付的 2、 领导在当地租房自住未开发票可以按月摊销吗? 3、 装修材料和人工费分开开票是不是要分开按月摊销 4、 因老板投资时未备注投资款要把款项作借款退回,但是是分录误记为借:实收资本,跨年跨月这个分录应该怎么在6月份做会计分录
老师,我们会议费餐费,住宿,场地要分开开票吗
老师您好,债券的票面利率和到期收益率,都是税前的嘛
老师您好,请问公司支付给员工支付的医疗保险损失补偿,应该怎么账务处理呢
老师,我司劳务公司税管员打电话说,25年所得税工资薪金与个税申报不符。请问这个数据不相符应该是正常的吧。
别人给我们5000元的现金服务费。做账应该怎么做呢?老师?
这个是你们的收入吗?
是的,我们是小规模纳税人。只收取了供货商给我们的现金5000元。
借,银行存款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税
老师,我想知道主营业务收入的金额和应交税费应交增值税的金额
这个是几月份的收入