都是欠款是吗 第一个业务 b借制造费用贷应付帐款12000 a借应收b贷主营业务收入12000 第二个业务b借应付账款a贷主营业务收入15000 a借制造费用贷应收b15000

郭老师和冉老师你好!就是我们有2个车间,2个车间是单独核算,A车间给B车间提供劳务,产生了费用12000员,B车间也有给A车间提供劳务,产生了费用15000元,请问怎么做分录呢?(两个车间是没有银行账号的,所以不涉及银行存款)
就是我们有2个车间,2个车间是单独核算,A车间给B车间提供劳务,产生了费用12000员,B车间也有给A车间提供劳务,产生了费用15000元,请问怎么做分录呢?(两个车间是没有银行账号的,所以不涉及银行存款)
东海公司设有机修车间和供电车间两个辅助生产车间,机修车间为企业提供修理服务,供电车间为企业提供供电服务。不单独设置“制造费用”账户核算辅助生产车间发生的制造费用。2016年6月机修车间共提供修理劳务2600小时,其中为基本车间提供2000小时,为行政管理部门提供500小时,为供电车间提供100小时。供电车间提供电量共计10500度,其中为基本车间提供9000度,用于生产甲产品8000度,照明1000度;为行政管理部门提供1000度,为机修车间提供500度。2016年6月发生以下费用:(1)6月15日,辅助生产领用A材料9000元,其中机修车间领用5000元,供电车间领用4000元;26月18日银行存古付辅助生产车间办公田日费00元甘小机2发生以下费用:间领用4000元;(2)6月18日,以银行存款支付辅助生产车间办公用品费500元,其中机修车间2200元,供电车间300元;(3)6月30日,结算本月辅助生产车间人员的工资费用,机修车间人员工资为4000元,供电车间人员工资为3500元;(4)6月30日,计提本月辅助生产车间固定资产折旧,其中机修车间800元,供电
某工业企业,大量生产A、B两种产品,生产工艺是多步骤,但管理上不要求分步骤核算,因此采用品种法计算产品成本。设有一个基本生产车间,还设有供水和运输两个辅助生产车间,由于辅助生产车间规模较小,只提供单一劳务,所以只设置辅助生产成本明细账,没有设置制造费用明细账,所发生的全部费用通过”辅助生产成本”明细账核算。该企业产品成本下设4个成本项目,分别为“直接材料”“直接燃料和动力”“直接人工”“制造费用”(1)用银行存款支付以下项目:为运输车间支付燃料费和劳动保护费共19200元;为基本生产车间支付办公费11950元;为供水车间支付劳动保护费3900;为行政管理部门支付差旅费3900元(2)原材料领料情况如下:基本生产车间共领料158200元,其中用于A产品生产82500元、用于B产品74500元、用于机物料的消耗1200元;供水车间共领料3100元;运输车间共领料3900元;行政管理部门领料1800会计分录步骤详细解答过程清晰数据准确
某工业企业,大量生产A、B两种产品,生产工艺是多步骤,但管理上不要求分步骤核算,因此采用品种法计算产品成本。设有一个基本生产车间,还设有供水和运输两个辅助生产车间,由于辅助生产车间规模较小,只提供单一劳务,所以只设置辅助生产成本明细账,没有设置制造费用明细账,所发生的全部费用通过”辅助生产成本”明细账核算。该企业产品成本下设4个成本项目,分别为“直接材料”“直接燃料和动力”“直接人工”“制造费用”。1、归集和分配本月发生的要素费用。(1)用银行存款支付以下项目:为运输车间支付燃料费和劳动保护费共19200元;为基本生产车间支付办公费11950元;为供水车间支付劳动保护费3900;为行政管理部门支付差旅费3900元。编制会计分录过程详细数据准确(2)原材料领料情况如下:基本生产车间共领料158200元,其中用于A产品生产82500元、用于B产品74500元、用于机物料的消耗1200元;供水车间共领料3100元;运输车间共领料3900元;行政管理部门领料1800元。编制会计分录过程详细解答准确数据正确
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
这样结转后生产成本有余额3000元,是怎么回事呢
你好,这个就是未完工的产品。