你好; 这个是按 无形资产 *商标转让权 ; 按6%安排的 ; 你们限额了的话;单价不变 ;数量写 小数 ;税率按6%
老师您好,我想问,一张报关单上的金额已经包含了材料费和加工费,但只有加工费发票是成品名称是跟报关单一致的,我也已经开出了报关单相对应的出口发票了,那材料费的进项税额应该要怎么处理呢?谢谢老师
请问商标转让所有权怎么开发票呢?商标名称是浪费,开票品名写浪费吗?单位跟数量怎么开?(总额超过单张发票的限额)
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师 我还想再问一下 之前的问题 有两张品名相同的进项票 现在要求往外开一部分 用一张不够抵 两张都用就太多了 不想做留抵,我用其他商品的进项税票抵扣销项税 请问1、这样具体的会计分录怎么做;2、结转成本是不是只能结转相同品名已抵扣的发票数额呢, 那样企业所得税不考虑其他费用是不是就太高了;3,未抵扣的发票用不用入库 要不入库开出去的数量就比入库的数量多了 怎么能行吗
工会账户怎么做账呢,转个人报销的端午福利费
工会银行账户开户后,一直没有流水,防止久悬个人往里转了一笔钱,后续这个钱应该转还给个人嘛?以什么正规理由转?
购买的端午礼品,可以个人购买后走工会银行账户报销嘛?
老师,财务报表附注怎么编制?
老师在做工商年报时,烦请帮忙回复以下问题: 1.台资企业是否为为外商投资性公司? 2.归属于外方股东的权益是不是就是报表的所有者权益?
老师帮我看下这个资产负债表,想注销了,要不要交税
您好,我问下工商年报的养老保险基数申报,是报全年基数总和么
2018年底不是计提1.6年这里吗?19年末不是该用1209➗13.5吗
老师请教,5月份发工资的时候,员工的个税忘记减掉了,工资已经发放,可以这样处理吗?谢谢 五月份 分录 借:其他应收款——待扣个税100 贷:应交税费——应交个人所得税100 六月份 分录 借:应付职工薪酬 10800 贷:其他应收款——待扣个税100 应交税费——应交个人所得税100 其他应收款——个人社保,公积金600 银行存款10000
小微企业,企税的税率,是多少?
品名直接写商标转让权会不会太笼统了?
你好; 这个不笼统呀; 平常我们开票也是这样写的;
好的,小规模按3%税率开是吗?
小规模 4.1号开始 3%税率都是按免税开票 。按免税税率开哈
好的 那单位怎么写呢
你们转让的话 你要开专票出去吗