您好!这个就要看税务局的认定了
老师请问我们从银行贷款,用我们另外一个公司跟贷款的这个公司签订了一个采购合同,贷款放下来之后再通过这个公司转到私人卡转一圈再转到原来贷款的公司。请问如果这样对我们另外那家公司会有什么风险没有
公司往来款转员工个人卡上,再转回法人卡上有什么风险么
#提问#老师A 公司打款至我们公司,我司换个银行账号再把款打入到A 公司里.这个有什么风险,没有业务往来
老师,请问我们与公司有一笔往来款,收到再转个个人,有什么风险吗?
老师,你好,请问甲方公司向银行贷一笔款,想要通过我公司过账出来,再打到甲公司账户,有风险吗?有没有什么办法规避这个风险?
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
我公司因为有合同纠纷,律师让提供某个员工的社保证明,该怎么提供
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
怎么说税务的认定呢,其实就是走账,这样是不是不合理
你好!因为税务局认为你们与这个个人是有业务才走账。你没办法解释