您好,如果符合经营实际没有税务风险。

我公司是建筑咨询类公司,没有成本票,自然人代开了58万的成本票,备注是工程款。但我们4季度营业收入是50多万,成本大于收入,申报季度报表时,有财务风险提示。现在要怎么调整成本呢?成本票放到次年入账还是?
老师你好,我现在报企业所得税,现在是,扫描风险是,营业收入小于营业成本,是这样,收入8千,我成本9千,成本中有得是一次性购买的材料,我一次性计入成本了,这样可以嘛?所以导致成本大于收入
老师,我们是生产茶油企业,在申报年报时,营业收入628万,营业成本639万,成本大于收入,由于去年半价处理了161吨油。导致成本大于收入了。这样有税务风险吗?
老师,你好。我们是茶油生产企业,由于时间长久,我们去年7月处理了一批菜籽油150吨由于成本价高,当时市价只有成本半价销售,亏了120万。导致全年的营业成本比营业收入多了11万,汇算清缴时提示有风险。去年5月盘点时,这个商品整体盘盈了20万。当时按成本价入库分录是:借库存商品20借管理费用-20,可以拿这个20万去冲营业成本吗
去年的主营业务收入,由于货款被没收了10万,本来是应该做其他业务支出,但是去年记错了,记了减少了主营业务收入的凭证,现在也已经做了汇算清缴,造成申报去年的企业所得税同增值税纳税申报的主营业务收入数额相差10万,今年怎样调整这10万元?谢,!!
一家企业从去年十月开始嗯陆续有开几张票出去。然后从来没做账电子税务局申报的时候都是零申报。然后在今年春节的时候我突然接到一张二十几万的那个嗯采购合同。嗯票到现在都没有收齐那这种情况要如何做账?
建筑服务行业开工后收到的预收款产生增值税纳税义务吗,比如收到10万,必须开具10万的发票给对方吗
兼职员工报个税是报劳务报酬吗
是不是全国的电子税务总局都差不多。操作方式一样
老师你好,2022年3月我公司收到款项743600元,未开票,按无票收入申报了企业所得税,增值税按0元申报。2022年12月该笔业务开具发票,增值税申报时填报错误错误,将税额701509.43元,税额 42090.57元按负数填报,2026年税务稽查发现问题,本年度是否只需将销项税额通过以前年度损益调整就可以?
公司租赁的房屋签订了租赁合同,用电合同,电费合同交不交印花税
老师在财务软件上面一键取票后要怎么操作?
老师,公司员工在广州的公司缴纳社保,现在想转到河南这边的公司,需要在电脑上操作么
老师,如何查询单位是否做了税务登记?
开发票数量和单价忘了没写,4000多元的,对方已经认证了。这个有风险吗?
这笔油去年盘盈了好20万的金额。可以冲减半价销售的成本吗?
您好,当然可以符合经营实际。
当时是盘盈的问题我入库冲减了管理费用
您好,可以的。正常业务。
谢谢老师
您好,应该的不客气。