您好 4用银行存款归还到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元; 借:短期借款 50000 借:财务费用 1000 贷:银行存款 51000 5.购入原材料23,000元,用银行存款支付13,000元,其余暂欠,材料已验收入库(增值税3,000元); 借:原材料20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额3000 贷:银行存款13000 贷:应付账款10000 6.购入一台价值68,000元的设备,用银行存款支付(增值税8800); 借:固定资产68000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 8800 贷:银行存款68000%2B8800=76800 7.机关行政人员王芳出差,预借差旅费1.000元,现金支付; 借:其他应收款 1000 贷:库存现金 1000 8.用现金支付本月机关办公室办公费800元; 借:管理费用 800 贷:库存现金 800 9.计提本月车间工人工资70.000元,车间管理人员工资30.000元,和行政管理人员工资25.000元; 借:生产成本 70000 借:制造费用 30000 借:管理费用 25000 贷:应付职工薪酬 125000 10.计提本月资产累计折旧费共计18000元,其中生产车间应提折旧费10.000元,行政管理部门应提折旧8.000元 借:制造费用 10000 借:管理费用 8000 贷:累计折旧 18000

1.用转账支票购买销售部门办公用品一批,共计600元2.职工刘芳出差借款差旅费3000元,以现金付讫3.从银行提取现金800元备用4.销售部刘芳报销差旅费1500元,出差前向公司借差旅费3000元,余款退回现金5.计提管理部门设备折旧费1200元6.销售产品一批,货款10000元,增值税率17%,款项已存入银行7.企业购入新设备一台,价款86500元,以银行存款支付。8.向A公司购入甲材料50千克、单价每千克400元、增值税率17%、材料已经验收入库、款项尚未支付9.以现金支付行政管理部门日常开支2000元10.计提本月应付给职工的工资总额90000元。其中生产A产品的生产工人工资50000元、生产B产品的生产工人工资30000元、车间管理人员工资6000元、厂部管理人员工资4000元11.用银行存款支付广告费1000元。12.通过银行转账,归还银行的短期借款20000元13.用银行存款支付前欠A公司货款23400元14.用银行存款1000元支付罚款15.企业销售一批不需要的材料10000元、增值税税率17%,款项已存入银行要求编辑上述业务会计分录
4用银行存款归还到期的短期借款50,000元,并支付利息1.000元;5.购入原材料23,000元,用银行存款支付13,000元,其余暂欠,材料已验收入库(增值税3,000元);6.购入一台价值68,000元的设备,用银行存款支付(增值税8800);7.机关行政人员王芳出差,预借差旅费1.000元,现金支付;8.用现金支付本月机关办公室办公费800元;9.计提本月车间工人工资70.000元,车间管理人员工资30.000元,和行政管理人员工资25.000元;10.计提本月资产累计折旧费共计18000元,其中生产车间应提折旧费10.000元,行政管理部门应提折旧8.000元
某企业2021年10月发生业务如下:用银行存款支付厂部办公费6000元。用银行存款支付银行的手续费300元。用银行存款支付水电费30000元,其中行政管理部门耗用4000元,车间耗用26000元。受到银行通知,支付本月借款利息600元。提取现金13600元,并发放工资。计提本月固定资产折旧费4000元,其中,生产车间固定资产应提折旧3000元,行政管理部门固定资产应提折旧1000元。分配本月职工的工资13600元。其中,生产工人工资9600元,车间管理人员工资1500元,行政管理人员工资2500元。要求:根据要求编制会计分录(要写出明细科目)。
(l)接受大力公司投资50000元存入银行。(2)收到电子公司投资,其中设备估价50000元交付使用,材料价值10000元验收入库。(3)自银行取得期限为六个月的借款100000元存入银行。(4)上述借款年利率6%,计算提取本月的借款利息。(5)经有关部门批准将资本公积金30000元转增资本。(6)用银行存款40000元偿还到期的银行短期借款。(7)购入不需要安装的机器一台,买价30000元,增值税5100元,包装费500元,运杂费400元,全部款项已用银行存款支付。(8)企业购入甲材料一批,价款100000元,增值税进项税额17000元,运杂费500元,材料已验收入库,款项用转账支票支付。(9)企业以银行存款支付前欠供应单位的购料款70400元。(10)分配本月份职工工资43000元,其中:甲产品生产工人工资15000元,乙产品生产工人工资18000元,车间管理人员工资4000元,行政管理人员工资6000元。(11)按工资总额的14%计提职工福利费。(12)以存款支付电话费1000元,其中,车间电话费400元,管理部门电话费600元。(13)计
一、华星公司2009年12月发生以下经济业务。1、从银行借入短期借款100.000元,已存入银行。2、从红河公司购入A、B两种材料,增值税专用发票上列示,A材料的买价为10.000元,增值税为1.700元,B材料的买价为20.000元,增值税为3.400元,款项尚未支付,材料尚未入库。3、车间及行政管理部门领用各种材料,其中生产甲产品领用A材料12.000元、B材料9.000元,生产乙产品领用A材料8.000元、B材料21.000元,车间管理部门领用A材料2.000元,行政管理部门领用B材料6,000元。4、以银行存款支付本月水电费共计8.000元,其中生产车间耗用6.000元,行政管理部门耗用2.000元5、销售甲产品20件,售价每件2.000元,款项尚未收到。6、以现金500元支付销售上述产品的运费。7、分配本月工资费用,其中生产甲产品工人的工资为30.000元,生产乙产品工人的工资为20.000元,车间管理人员的工资为4.000元,行政管理部门人员的工资为6,000元。8、计提本月车间固定资产的折旧费为8.000元,行政管
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
我们公司是卖监控的,购买方是卖酒的公司,没钱支付我们的货款,有十几万块钱,对方可以用酒抵货款吗?对方开十几万酒的发票给我们会不会引起税务稽查?我们公司能不能税前扣除?
请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
老师在写下第10个谢谢
借:制造费用 10000 借:管理费用 8000 贷:累计折旧 18000
老师第5个原材料金额您是写错了吗
第5个原材料金额 您这题 不明确 所以我只好算23000包含了3000 而且就说了材料付了13000 后面增值税3000怎么处理的 是支付还是欠款 也没说