电子税务局--我要办税--一般退(抵)税管理--增值税期末留抵税额退税

老师,你好。请问下增量留底退税的,我在2022.2月增值税申报有了留底税额,然而在2022.3月申报增值税的时候已经抵减了,但是现在电子税务局还是显示可以退税,请问下这是什么情况呢
老师好,请问一下在电子税务局哪个模块申请增值税留底退税,及一年可以申请几次?是全额退吗?
老师上午好,有(税务总局公告2022年第14号)的解读吗?我们企业去年申请过一次增量留底退税了,今年四月所属期留底为0,五月所属期产生了新的留底,我现在可以申请存量留底退税吗?
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
老师好,咨询一下,公司是运输业,最近几个月没业务,十月月收到一张咨询费的发票,认证了,今天申报增值税,就造成留底税款。请问这个我可以申请留底退税吗?
开口合同如何发票增量?必须结算单下来了再增量吗
老师,我想问一下,从原来的电脑备份到新一台电脑上咋移动备份,操作步骤和流程可以发一下吗?
老师 我公司运输企业 同时销售了砂石料水泥 因资金问题 先开具了销项发票 次月初进项才开进来 被税务认定虚开发票 如何解决
从哪种商户采购农产品免税可以抵扣9%进项
如果员工1.13入职,2.15发1月工资2000元,那第一次申报个税时是3月初申报2月实发1月的2000元,还是2月申报1月0申报,入职日期是1.13。有什么影响,正确的是如何做才对
老师,小规模纳税人开3%专票,购货方为一般纳税人只有农产品可以按9%抵扣吗?还是说一般纳税人都可以按照自己的经营税率抵扣
开异地工程的建筑发票,外经证怎么办理
X公司为支持某贫困地区的经济建设,公司在该地投资500万元建成了一栋新厂房,于2011年12月通过政府部门将其捐赠给当地从事公益事业的Y公司。这一行为对双方税负有何影响?假定两公司企业所得税率均为25%,城建税7%,教育费附加3%。假定该厂房折旧年限20年,报废时无残值,无清理费用及清理收入。X公司每年的会计利润额1000万元(未扣除捐赠额及相关支出),受赠方Y公司接收该不动产后预计每年的会计利润额为200万元。双方除了这笔捐赠再无其他纳税调整事项。要求:(1)分析捐赠时X、Y公司的各自税收负担(2)替X、Y公司进行纳税筹划,并对比前后税负变化
税务机关关心公司财务报表的毛利率,税负率吗
老师您好,一般纳税人公司异地项目有预缴税款,本地开了增值税专用发票不是异地项目的,开的物流辅助服务6%的专用发票,认证进项发票不够的情况下,之前交的预缴增值税可以抵减本地的吗?
你好,只要你符合要求都可以申请的。