你好,你们单位需要开红字信息表,然后开红字发票,你的增值税综合服务平台不用操作,然后在附表二填写进项转出就可以的
老师, 1、专票勾选抵扣后反馈 红冲,需要进项转出,还需要在勾选平台、出票方做些后续工作吗? 2、本月认证进项发票后进项税额转出,在勾选平台还要做其他操作吗?
航天信息技术服务费,全额已抵扣,勾选平台上还需要勾选吗,勾选认证平台该怎么操作?还是不用管就放在那?
老师,已认证勾选抵扣了的专票,退回作废了,怎么处理?还需要再勾选平台操作吗?
商业出口企业进项发票开具错误但是已经退税勾选了,需要在勾选认证平台或者退税申报平台进行操作吗,让工厂那边红冲再开具正确进项发票,再用于抵扣
小规模申报零申报里面的,企业所得税里面工资0一直过去不了,怎么办呢
老师比如我开了一个个体户公司我已经缴纳经营所得税了,同时我有开了一个小规模公司在小规模里面也领工资,这样我的个税年底会不会很高?
请问老师,公司没什么业务,只有法人每月以工资为0申报个税不发工资可以吗?
应收个人的个税收不回来怎么做分录
郭老师,a转股给b,a有实缴到资,现在实收资本转到b后,a是要再重转实收资本不够的部分进到公司对吗
我想问一下就是我们公司开票的话现在是怎么开?直接上电子税务局里面开吗
你好,缴纳工会经费是按应付职工的计提数交纳,还是实发数缴纳
老师,我报企业所得税季报时,填写营业收入橙色感叹号提示与财务报表中的数字不相符,但是提示里的那个数字却不包含其他收入的金额,那能申报吗?
老师您好,小规模纳税人季度收入为超30万元,但我看这公司的账4-6收入没有价税分离,这要怎么办呢?4-6月我看分录的主营收入金额是7万元,没有价税分离,
3月份我们在程盈那修理费4560元 我记借销售费用4560,贷应付账款4560, 后来到6月份我们要付钱时候看产生个税了729.6,结果我们就把个税扣了,付了3830.4元,我记借应付账款3830.4贷银行存款3830.4 后来到7月一看发票是个人开普票不行,程盈从新开的发票叫汇万开的还是4560,后来我就把之前那个冲回了,借程盈销售费用-4560贷应付程盈-4560,重新记了借销售费用4514.85,应交税费进项税45.15,贷应付汇万4560,到现在我这笔账怎么记能记平