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老师 我们公司赠送给其它公司的车轱辘 怎么帐务处理?我做凭证金额是零 系统也不允许啊?

2022-04-23 06:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-23 06:49

你好,这个车轱辘第一种是要有库存,第二种外购直接赠送的话,直接计入费用里面

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你好,这个车轱辘第一种是要有库存,第二种外购直接赠送的话,直接计入费用里面
2022-04-23
你好   自己开发票  交管部门过户 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-12-12
你好,把之前的保时捷做固定资产,然后再补折旧,当时有发票吗?发票是开给你单位的吗 借,固定资产,贷,应付账款, 借,利润分配、未分配利润,以前年度的 管理费用,今年的 贷,累计折旧 然后再一块做固定资产清理就行。 借,固定资产清理 累计折旧, 贷,固定资产, 借,银行存款, 贷,固定资产清理应交税费。 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
2026-01-20
那你开发票的时候能给对方把车库和房屋都开了发票吗?然后再分别开一个折扣。
2025-08-01
机动车某某汽车一般纳税人13%,2013年之后买来的单是一般计税的是一般计税。
2023-09-20
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