A105050职工薪酬这个表 账载金额是你每月制作工资表的数字 账载金额是你去年公司发放数字

你好,我想问下A105050职工薪酬这个表里面实际发生额和想账载金额有什么区别?一般纳税人企业所得税汇算清缴里面的具体数据怎么填列的课程在会计学堂里面有讲解不?
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写企税汇算清缴的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊
老师, 咨询一个问题,就是所得税汇缴清算里面的工资薪金表上的账载金额和实际发生额是一致的,但是我个税系统里面的一年的工资总额没有这么多,就是说少申报了,我在填写这张表的时候,是按照我账上的数据填还是按照我个税系统里面的数据填写啊,差异大概是180万,要怎么调
老师你好,请问一下小规模纳税人企业所得税年度汇算清缴,里面的A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里面职工福利费支出的税收金额怎么算了,如果我们2022年职工福利费发生了500,实际支出了500
老师就是我在更正企业所得税汇算清缴的表,我的职工薪酬账载金额和实际发生额我之前是填一样的数字,但是真实的就是不是一样的数字,我现在改了应付职工薪酬的账载金额和实际发生额,但是有一个纳税调整项目明细表里面也有一个职工薪酬的账载金额和实际发生,我想去改那个数,但是发现动不了
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
A公司设立100%持股的子公司,于2026年3月成功注销,其中有10万的投资款和往来应收款2000元,A公司背景:一般纳税人,《企业会计准则》。根据《国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》,A公司会计应该留存什么资料作为备查?
老师,开具一张5万的外经证后,预交税款了,享受了教育费附加,地方教育附加减免的政策,同一月,同一个项目又得开10万的发票,不符合教育费附加,地方教育附加减免的政策了,那上张发票已经享受了政策,遇到这种情况该咋处理呢
公车折旧完了,多少年报废
所得税申报:总分公司非独立核算,总公司汇总申报即可,分公司只做账务摊销,不用单独申报所得税。 固定资产拆分摊销: 合规风险:不建议只把车架作为分公司固定资产、其他零件在总公司摊削 方案一(推荐):整车作为总公司固定资产,车架发票虽开分公司抬头,可通过内部资产调拨将整车权属归总公司,分公司仅为上牌使用,不做资产确认。 方案二:整车作为分公司固定资产,总公司先将所有零件(含车架)以内部销售 / 调拨形式转给分公司,分公司统一入账并摊销,总公司同步做内部往来处理。 上文方案一说的使用权内部调拨是怎样一个流程,麻烦老师帮我讲解一下吧
老师,请问公司2025年12月还处于筹办阶段,然后有部分支出是个人支出我也做了长期待摊费用-筹备开办费,然后汇算清缴时需要调增吗?还是在2026年来调增
老师,进料加工手册核销具体是怎样操作的?
休息室家具入啥费用啊
老师好,公司租的个人的房子用来办公,开具房租发票的房产税和个税需要公司自己承担,同事垫付的这部分税款,那同事报销此费用的时候怎么做账啊?