你好,发票给你开进来了,暂估和发票一致的,不用调整
老师,我21年年底有一笔费用,我暂估了。但是发票是22年开的。现在汇算,我需要调增这笔暂估嘛
老师,属于21年的费用,没有暂估 22年1月开票,22年入账,所以22年汇算21年时纳税调减了21年的,正常22年再调增就可以吧,那如果这比费用现在不让税前扣除,那我是不是现在作废,汇算时再调增,,
老师 22年暂估的费用 在汇算清缴的时候发票没回来 汇算时报表做了调增 那么22年做的那笔暂估费用的分录要怎么处理呢?
老师,22年12月底暂估了一笔劳务费,1月份冲掉了这笔暂估,3月又继续暂估了这笔劳务费,,现在这笔暂估收不回来发票,汇算清缴这笔暂估需要调增吗?可以继续暂估,等到发票开过来再冲回可以吗?
老师,请问去年年底做了一笔暂估,没取得发票,汇算清缴这笔暂估调增,请问我的账务在今年要怎么处理呢?
供应商公司注销了,我们公司还欠对方87万,能转给对方法人吗?需要准备什么材料备查
甲供材,才能开3%的发票 ,是什么意思?
老师好 公司注销需要做哪些准备
老师好,想问一下,个税汇算清缴,年收入不到12万可以不用汇算对不
老师我公司员工7月份涨工资,8月申报社保补交了7月社保产生了滞纳金1.25元,我可以直接记到管理费用医保的单位部分吗
请问,建筑企业项目安全责任险及什么明细科目,分录是什么
收到客户a预付款,记成b客户付的了,收入也入的b客户,这种情况怎么调整账务
个体户升有限公司麻烦吗老师,自己能去做吗
老师,我们为什么要做各种结转啊?跨年结转这个好理解,比如库存商品的数量、库存现金、银行存款等结转到新的账本上,承上启下
请问老师 这个应纳税额为什么是0,销项税额不是比进项大吗
只要汇算清缴之前收到了发票就可以。
那我收到的发票是不是把之前的暂估冲了。不能直接贴在暂估后面?
可以的,可以这么做的。
可以直接贴在21年暂估后面吗
对的是的,可以这么做。