同学,你好,直接计到主营业务收入,直接填免税那里

小规模季度未超过30万,但是有收入,那我做账确认收入了分录是借:银行存款贷应收账款 借应收账款,贷主营业务收入 应交税费增值税—销账税,那收入在30万以下,免征增值税,那我下一步分录应该怎么做呢
老师,处理废纸壳那些收入200多元,小规模纳税人做账做的其他收入,申报增值税的时候怎么申报?应填写增值税申报表哪一栏上
老师好,我想问问小规模季度销售一万多,大部分都是无票收入(已确认对方不会要票),申报增值税时可以一起填入小微企业免税栏吗?
老师我想问一下,现在小规模做账确认收入,是免税收入,那么确认收入时我应该做分录怎么样的,申报增值税报表我是怎么填表,直接填到免税那一栏吗?
小规模纳税人,小微企业2年是开发票免税的,我这边这个月比如收到1000元收入 还需要做借:银行存款1000 主营业务收入970 贷 应交税费-应交增值税30? 吗? 那免税的分录怎么做? 问题2:申报增值税报表的时候,这个免税销售额这一栏是填1000还是970?
老师,想问下小规模25年末是盈利的,未分配利润也是正数,需要提法定盈余公积吗?如果计提是怎么计提
老师,我司是船舶运输公司,我司把自有船只出售,按照买卖合同还是产权转移书据缴纳印花税,谢谢
25年前半年没在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告,前半年免税收入没申报增值税,8月填了跨境应税行为免征增值税报告,企业所得税上正常计入收入里了,企业所得税汇算清缴,营业收入那里提示增值税收入和企业所得税收入有差异,我更正12月的增值税报表,把1-7月免税合计数放在免税收入行次申报可以吗
资产负债表未分配利润(期初数-年初数)与利润表净利润本年累计数差0.05有影响吗,怎么处理
老师,第四季度企业所得税,里附报事项,计入成本的职工薪金是10-12月的数据,还是1-12月的数据
想问一下,关于这个台湾公司台湾籍法定代表人的工资从一万多改成发最低工资2000-3000可以嘛?或者不给法人发工资可以嘛?在,每个月这边报销几千块车费差旅费
老师好 ,有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
老师好 公司有一个项目是政府补贴 (老旧电梯更新)住房公积金给打款 ,不用开票 这种情况要交增值税吗
资产负债表和利润表勾稽关系对不上,凭证看了好几次也没看出问题 再怎么检查哪里出错呀
老师好 有一张发票前几个月抵扣了,现在要冲红重新开等额发票,需要做进项转出吗
分录是,借银行存款,贷:主营业务收入 应交增值税?
不是也是跟平时做收入账一样,都需要确认增值税,后面季度再结转增值税到营业外收入吗?
借银行存款,贷:主营业务收入
不用确认应交增值税这个了吗?
不用了,这个没有税费了,不用写了
不做了怎么知道免税那个金额填多少
现在是免税呀,不需要知道这个免税额是多少了
那申报增值税哪里不需要填写这个免税额了吗?
这个免税额到时如果要填按3个点算出来就可以了,如果没有就不用填了,现在还不知道要不要填
老师我想问一下之前的1%那个是,做账时候按3%做,主表填1%,附表填减免2%那个是吗
是的,附表按2%来填免税