借:管理费用-管理费 贷:银行存款

老师,分公司独立核算经营,每个月向总公司转管理费,这分公司和总公司怎么做账
我公司是独立核算的分公司,每年向总公司交管理费,分公司怎样做账务处理?
总公司与分公司,独立核算分公司与非独立核算分公司的税务处理,账务处理如何做的?
非独立核算的分公司和独立核算的分公司与总公司的账务处理
总公司收取分公司(独立核算)的管理费,总公司向开具什么发票呢?
老师,被审计单位分公司这边往来1000多万和2100万的负数需要给重分类调报表吗?
老师,合伙企业各占50% 股东a垫付给单位129万(个人欠单位18万) 股东b垫付给单位106万 欠供货商663980 现在清算一下每人各承担多钱债务
请问,公司优秀员工公司组织旅行,每人给予180元餐补报销,这个费用需要扣个税吗?
股权转让印花税怎么缴
请问,申报了年终奖的香怎么做,计提跟支付时怎么做
老师,2022年工程款,2026年1月到款,江苏开给济川,这需要办外经证吗
你好老师,2018年的发票,入账 借:以前年度损益调整 贷 其他应付款 这样?但这个发票4000多是餐饮业务招待费的发票,可以吗?涉及业务招待费汇算按比例扣除问题
个体户报销,没发票只有微信支付截图,可以吗
2024年供应商开票10000,2026年付款9500后结清。会计分录如何处理。供应商公司注销无法红冲发票。
咨询个问题。同学公司3月份发现对方公司开了红字发票,发票对应是23年和24年的培训费,大约金额30万。沟通后,说是对方公司做审计发现当时发票开错了,开成免税发票,现红冲后,重新开具6个点的培训费发票。 收到红字+更正后的发票后,如何做账?
是交给总公司的,用银行付款在总公司账户上,后来,总公司开发票给分公司,是这样的,怎样做账
借:其他应付款-总公司 贷:银行存款 收票后,冲往来
老师好,我们分公司企业所得税要和总公司一起交才能亨受小微,我们按照利润总额计算税款然后交给总公司,用银行付款,付在总公司账户上,这个全过程怎样做账务处理呢?
一题一问,请重新在公海中提问。因为老师是按答题个数结算的