你好,按照计提的来。 账上是正确的,不是吗? 申报错了,你应该修改你的自然人电子税务局,选择所属期,然后去更正申报就行。
老师,个税申报工资,按计提,还是按发放,12月会计看资产负债表应付职工薪酬挂的金额太多,账上就发放了,但是个税申报没有这么多,第二年,怎么调账呢
老师 想问一下 每月申报个税 工资薪金所得是不是应付职工薪酬的金额 假设 上月应付职工薪酬是100 但是有一个职工2的工资未发 那么我应该是按照100申报还是按照98来申报呢 还有一个问题 如果是按照98申报 那么下个月呢 又发放了 那2的工资 这个月申报是不是要把这2给加进去呢 不然就不是一一对应呢
老师,在申报年报的时候应付职工薪酬这个科目,在12月份没有工资计提和发放的话,填写年报资产负债表期末余额那就是0,对吗?
老师,我想问下,去年有个员工个税申报了,但是工资五月底前没发放,这部分工资年底结账没计提费用,汇算清缴职工薪酬那调出来了这部分金额,那是不是我的资产负债表跟利润表要手动加上这部分工资金额才行,还是只调整汇算清缴,但是财务报表就是按照没计提这部分工资的金额填写呢
老师,之前的会计在申报个税的时候很多发放的工资都没有申报,导致账面有20多万的应付职工薪酬是负数,我应该怎么办呢老师
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
(1)担保财产≥债权额,不可撤销;担保财产≤债权额,可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序,但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师,请教一下,这段话怎么理解?,这是税务法律破产法那一章的内容
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
按计提的吗,我看会计是有开发票,就把后面几个月的工资计提了,然后,每月发放多少,个税申报多少,
你当月计提当月的,然后在次月发放,发放的次月申报个税。这个本期收入填写的是应发工资。
他是当月计提,当月发放,就是他12月发放了今年几个月的,但是个税没有申报,这个在今年账上怎么调整
你好,你账上做的哪里不对吗?如果账上做的正确的,你申报的不对的话,你应该去税务局申报修改你的申报表。
老师,能提前发放工资吗,
你好 计提提前发工资的
哦,计提管理费用,可以一次计提几个月的,老师,现在我就是想问问,实际发放了一个月工资,会计在账上把工资全部发完了,已经跨年了,今天我怎么调整一下
你好也就是他是他实际没有发放,但是已经做了发放的吗?发放的分录怎么做的,直接做相反的就是了。
跨年了也不影响的, 你汇算清交之前把能把计提的都发下去吗?如果不能的话,需要红冲计提的借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润