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老师,个税申报工资,按计提,还是按发放,12月会计看资产负债表应付职工薪酬挂的金额太多,账上就发放了,但是个税申报没有这么多,第二年,怎么调账呢

2022-04-25 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-25 11:06

你好,按照计提的来。 账上是正确的,不是吗? 申报错了,你应该修改你的自然人电子税务局,选择所属期,然后去更正申报就行。

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快账用户8808 追问 2022-04-25 11:09

按计提的吗,我看会计是有开发票,就把后面几个月的工资计提了,然后,每月发放多少,个税申报多少,

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:12

你当月计提当月的,然后在次月发放,发放的次月申报个税。这个本期收入填写的是应发工资。

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快账用户8808 追问 2022-04-25 11:14

他是当月计提,当月发放,就是他12月发放了今年几个月的,但是个税没有申报,这个在今年账上怎么调整

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:17

你好,你账上做的哪里不对吗?如果账上做的正确的,你申报的不对的话,你应该去税务局申报修改你的申报表。

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快账用户8808 追问 2022-04-25 11:18

老师,能提前发放工资吗,

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:21

你好 计提提前发工资的

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快账用户8808 追问 2022-04-25 11:25

哦,计提管理费用,可以一次计提几个月的,老师,现在我就是想问问,实际发放了一个月工资,会计在账上把工资全部发完了,已经跨年了,今天我怎么调整一下

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:28

你好也就是他是他实际没有发放,但是已经做了发放的吗?发放的分录怎么做的,直接做相反的就是了。

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齐红老师 解答 2022-04-25 11:29

跨年了也不影响的, 你汇算清交之前把能把计提的都发下去吗?如果不能的话,需要红冲计提的借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润

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