你好,正常财务报表跟企业所得税申报表是一样的,只有汇算清缴的时候才可能产生不一样。
如果财务报表跟报的企业所得税报表不一致,那做汇算清缴的时候怎么办
现在不是申报第四季度的所得税和财务报表?如果汇算清缴时企业所得税年报、财务报表年报数据不一致,会被通知修改报表?
老师,如果汇算清缴时年报的财务报表和最后年底财务报表不一致怎么办
修改2021年企业所得汇算,改了财务报表跟企业所得表,利润总额一致,为什么申报的时候还是显示不一致呢?
企业所得税汇算清缴,财务费用跟成本要调整,申报年报时候调整报表,那么财务报表要不要调整呢
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是???企业是满足 335的,可以更改吗
工程款1万块钱,对方用酒抵账,没有发票,怎么做会计分录,抵来的酒我们用于了业务招待,怎么做财务处理。
老师请问我们是农产品公司,很多品种,进项票不全,例如西兰花没进项,其实销售有,这个可以开出去吗
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,我司生产企业,其中也有贸易,直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的,直接从A公司采购卖给B公司,货物也不需要到我司的情况下,我司的流程是库管做入库单,再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗?
@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
老师,收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的,那报税的时候是不是要单独做进项税额转出?
三月份没有记提甲的工资,然后五月份发了三月份的工资,这个怎么做分录
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
就是做了不一样的,报的时候填错了
重新更正报表就行。同学
报表时间不是已经过了
你好,你不是填错嘛,咱是可以更正的,虽然报税期已经过了,你在电子税务局搜索更正就可以找到相应的报表。