你好,合同结算可以有余额的,在贷方有余额,它不是损益类的科目,它是成本类的科目 结算了100,确认收入的数是80,那还有剩余的20没有确认收入,你以后有了完工进度再确认就可以

请问老师:结算进度款时:借:应收账款 贷:合同结算-价款结算,应交税费-待专销项税那么去人收入时是:借:合同结算-收入结转贷:主营业务收入,问题1、要不要做分录借:合同结算-价款结算贷:合同结算-收入结转这个分录呢?2能不能直接用借:合同结算-价款结算贷:主营业务收入
@郭老师 如果我做了借:应收 贷:合同-价款结算,应交税费 借:应收账款 贷:银行 借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 、 合同结算会不会有余额,它是损益类科目?不会有余额?
老师,施工方按进度确认收入,借,应收账款,贷合同结算_价款结算;开发票时,借合同结算_收入结转贷主营业务收入;如果确认无票收入怎么做?
老师,是不是工程结算最后全部结转到主营业务收入,工程施工全部结转到主营业务成本,就不用合同毛利了?比如,借应收账款贷合同结算,借合同结算贷主营业务收入,借银行存款贷应收账款,借工程施工贷银行存款,借主营业务成本贷工程施工,这样是不是不用合同毛利这个科目,谢谢老师
老师,工程项目中,跟客户办理结算款金额 借:应收账款 贷:合同结算-价款结算 按照履约进度确认收入 借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 这两个合同结算科目,期末都不用转出吗?
老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗
那如果有收入了,-收入结转这个科目的余额怎么是20?怎样做?
借银行存款贷合同结算100, 借合同结算80贷主营业务收入80 贷方余额20,让它有余额就可以了。
实操上怎么没有看到这部分的?
你好,Na它发生的和结转的是一样的话,就是完工进度和结算的是一样的呗,这种也是正确的。
合同结算-收入结转 合同结算-价款结算 都有余额怎么办?
借合同价款结算,贷合同收入结转对冲。
其实对我们来说,他两个金额是一样的,当时不做-价款结算就好了,现在两个期末都有余额?
你好,你对冲一下就可以到月末。
什么时候做,做了成本后吗?
可以的,可以这么做的。