您好,这个看对方要求即可

老师们,想咨询一下,民办学校非盈利组织,发改委委托会计事务所做成本监审,他们是只查看我们做账账套上的,还是必须把打印出来的账给他们送去,这个有规定吗?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?销账税额和进项税额需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
施工费,外面请人施工,纯劳务费,个人是不会开票回来的,这种情况如何统计成本
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。
我现在做25年的工商年报,然后上面有一个板块是税务要跳转到其他链接的,这个我选择了。已填写,暂不填写可以吧,然后我就提交了工商年报了。这样可以吗?还是说必须要把税务那个板块也填了?
我们收到保安服务费发票,但税率那里是打着3个*号是什么意思?税率是多少?为什么打着*号的?
郭老师,企业注册资本100万,已经实缴到资,100%持股,账上未分配利润是亏损150万,所有者权益是-50,没有固定资产和无形资产,现在转让股权要按哪个金额转让呢
资产负债表里的应收账款是负数,需要怎么调整?调报表?还是调账?麻烦老师给详细讲解一下
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?想听听其他老师的建议!!!
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?
表格里有名称和数值,怎么让这些名称和数值随机排列的
向个人借现金存入银行,可以直接做:借银行存款贷:其他应付款吗,中间省去现金会计分录
目前,我们学校有这么几个问题,学校在成立前,因为手续所有手续都在办理中,前期的费用支出不管是收据还是发票也不可能开学校的名字,只能是开学校的投资者法人企业公司的名称,所有账也都是做到了这个公司上,根据会计法,不管是收据和发票也都真实入账,成本监审这块收据的费用会同意吗?
您好,很难会同意的
很难,会同意,是不同意还是?
您好,就是基本不会同意
您好,后期可以更换发票
前期业务都结束了,也都付款了,2年了后续也不可能有业务,怎么可能再给开票
您好,是可以换发票的
都没有业务联系了,人家也不会给换
您好,那您就没办法处理了,看能否跟投资者法人企业公司签合同,