计提 借费用100 贷应付职工薪酬-社保100 发放时 借应付职工薪酬1000 贷其他应付款-社保50 银行存款950 缴纳社保 借应付职工薪酬100 其他应付款50 贷银行存款150
第二季度季报现金流量表本期金额中的期初现金余额怎么填
老师,这个小规模纳税人开专用发票,税率是不是不能开1点
我想问一下公司只开了票,没有收到钱,公司也没有成本,这种财务报表怎么做
残疾人残保金怎么申报,具体说说
好奇一个问题,假设我司一般纳税人,增值税税负是2%,,,一直都是维持在2%,本年应纳税额/本年累计收入=2%对吧?那如果还有开加工费发票,加工的按12%交增值税税负,那我收入该如何核算12%和2%
老师你好:计提工会经费时是按工资的应发数计提,还是实发数计提;(应发数包含个税、个人的五险一金等)
老师好,我们这个月缴纳了实收资本印花税,这个会计分录怎么写
老师 利息费用能开专票吗
2023年有实收资本一直没有报,这个月报印花税一起申报填税款所属期申报吗?
老师 麻烦给我发一下不能抵扣的进项专票
1月份工资和个人所的税是在1月份计提,2月份发放以及缴纳,那么计提和发放的分录是怎么做的?
为什么个税在一月份计提,应该发放工资是计提