你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)
请问老师,固定资产清理怎么处理?
老师,请问固定资产清理账务处理是什么
老师,我公司处理了固定资产,没有其他收入和费用 清理固定资产的时候我的账务处理是 借:固定资产清理 69634.21 累计折旧5778.18 贷:固定资产75412.39 那结转固定资产清理的账务处理怎么做
老师您好,请问固定资产清理分亏损盈利吗?如果清理的固定资产比购进多卖钱,怎么处理账务做分录呢
老师您好!请问固定资产清理怎么缴税?怎么账务处理?有什么相关政策?谢谢!
老师,我想问一下,两个公司在这个位置,一个公司租用另外一个公司的厂房,厂房租赁发票这样开行吗
老师,员工开了张餐费发票是专票,但是用于招待使用,专票是不可以抵扣的,那发票已经开成专票了,我不进行抵扣可以吗?还是必须要换成普票
老师,销项开出去了,但是这个月进项还没有回来,怎么办
浮动利率怎么算的,24年的多少,25年的浮动利率多少
老师好!6月份的社保还没有申报,明天7月份了还能补申报6月份的社保吗
进项发票,当月不认证,放贷认证进项税,还是待抵扣进项税,当月月末需要结转吗
5月负债表上净值是79205.85,但之前的折旧有点问题没有用残值率,我按正确的算(用了残值率),截止五月底净值是应该是78064.25,相差1141.6,我要调整,就是6月折旧,我是在折旧金额的基础上,我是加还是减这个差额?
老师品名是铝块,开票大类选铝合金,还是其他金属制品,还是选金属制品呢,麻烦现在解答一下
老师请问寺庙的收入要交税吗
老师,我们是建筑公司,跨区域预缴增值税,我们不做分包扣除,按预缴税率都交给给项目地税务局,这个会有哪些风险呢?