你好,是多发了4000吗?如果是的话,借银行存款贷其他应付款4000就可以的。

老师我多给员工发工资了现在同事退回来钱了该怎么做分录了?原分录是借:其他应付款4000 业务活动费用2000贷:银行存款6000现在更正是不是做相反分对吗?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
老师您好,我分录做错了会影响汇算清缴吗?之前错误分录计提借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其实正确的分录是: 计提借:劳务成本 贷:应付职工薪酬 发放借:应付职工 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:劳务成本 我现在想把错误分录更正过来,你说是现在更正还是汇算清缴后更正?我们是小规模,做企业咨询行业
老师你好,企业员工离职了,给交了1-3月的社会保险,现在仲裁让其返回现金,我账务该怎么做分录,原来计提借:管理费用 贷:应付职工薪酬 ,交时借:应付职工薪酬(企业部分),其他应付款(个人部分)贷:银行。现在我该怎么冲
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
我给团体员工打了10000 退了6000 那么这样的分录我是这样写的贷应付职工10000 贷银行10000 退回来的是借银行6000 贷应付6000 请问现在现金流量表我该这么填写
各位老师大家好,工资薪金这一块,现在税法是看个税系统吗,不是还有一个比例吗,那个是安收入还是安什么作为比例算的,就是符合税法的老师指点一下
老师,银行手续费没有发票,调增,在那个表调?
老师以前的会计证到期了忘了续怎么弄
老师,我想咨询一下这个政策 根据财政部 税务总局公告 2026 年第 9 号附件 2《销售服务、无形资产、不动产注释》规定,人力资源服务税目注释中已剔除“劳动力外包” 相关内容。 我们公司有劳务外包的业务 之前一直开的是人力资源服务*外包服务费 现在是不是不能这样开票了啊?
老师,员工通过诉讼得到的劳动赔偿金,单位是做工资费用还是做营业外支出?
给员工打工资卡号错了 退回来又打了一次那么分录这么写 和现金流量表这么写
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
老师是挂账工资4000元,当下工资2000元,我们是事业单位我用的是业务活动费用。共6000元
老师这6000元都是多发的
下面的分录不变,金额是负数。
老师更正分录能从这样做不?借:银行存款6000元贷:其他应付款4000元业务活动费用2000元
上面的分录不变,金额是负数,主要你的业务活动费用在借方,在贷方的用借方负数表示。
就是借:银行存款-6000贷:其他应付款-4000 业务活动费用-2000老师这个分录多吗?
老师告诉我正确分录?
借:银行存款6000贷:其他应付款-4000 业务活动费用-2000
借业务活动费用-2000, 银行存款6000 贷,其他应付款4000
好的老师谢谢您
不要客气,工作愉快。
红字是不是也是负数?
对的是的是负数的。
好的那我就用红字做负数
可以的,可以这么做。
谢谢老师了
不用客气,工作愉快。