你好,做到财务费用里面的,没有发票正常做账,汇算清缴调增。
老师,我们收美元进来,对方选择我们扣手续费,但这个手续费又是中间转行扣的,没有单据,到我们银行入账时这个金额就少了点,那我做账用入账的金额做的话,不是就还有差吗?这个该怎么做啊
我们老板从中介买了一个小公司,小公司给出的科目余额表是去年12月31号的,当时银行存款余额有100块,买入后中介把原来公司银行清户了,当时只剩10块了,10块取出来都给我们老板了,现在问题来了,中间的差额90块是对方取走的,他们没有做账,那我现在如何做这90块的账,注:对方单位取走90块的银行回单没有给我们,他们也没有做账,谢谢
对方跨行给我们汇款10万,这10万应该是我们的收入,但扣了手续费10块,这少的10块我们怎么入账?我们银行回单没有扣利息的回单,回单是对方那里有
@郭老师冉老师暖暖老师好!我们卖给对方10万的货,1000块的运费是我们先垫付的。对方给我们打了10.1万,我们给对方开了10万的票,对方说他们账不平。要把1000块打到我们私户,但我们没有私户怎么办? 现在就这1000元对方要怎么才能平账!谢谢
你好老师,银行有内扣手续费例子,就比如我们开票给对方1000美金,应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金,最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账?因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗?借 财务费用手续费 贷 应收账款
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录