借应交税费应交增值税,减免税款 贷营业外收入
退伍军人减征的增值税,会计上怎么处理
老师,我9月认证 了进项也有退伍军人减免税7百多,我可以先用退伍军人减免税去抵减增值税,进项就留底可以吗?有没有规定必须先抵进项,在抵退伍军人减免税的啊?
老师:退伍军人增值税抵减扣除的附加税要做账务处理吗?
老师,公司法人是退伍军人,公户收到法人退伍军人退税九千,怎么做账务处理
小企业会计准则退伍军人抵减的增值税计入什么科目
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
请给出一般纳税人销项票未勾选的分录,以及增值税的完税证明分录。
老师这种情况怎么办?
企业会计准则可以计入其他收益吗?
进项税加计扣除怎么做账?
可以的, 借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入或者是其他收益 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除
老师,如果之前几个月没有给员工报个税,下个月可以累计在一起报吗,扣除项也可以累加抵扣吗?
可以的,可以这么做。
我是在个税系统中补办还是得去税务局申报呢?
你好,自然人电子税务局里面补
这个补交工资个税,只限于当年还是可以跨年?
是这样,单位平时只发少量工资,次年初会一次性发放工资奖金,这个怎么操作?
跨年跨年都可以补的。
一次发放的话,发放的次月申报个税。
我是选择补申报,不占用今年的扣除抵扣额,是吗?
可以的,可以这么做的。
个税系统在哪补申报?
选择所属期在首页,然后找下面的综合所得申报,找左边的报表报送右边的更正申报。
老师,我没有看到
那六个大模块第一行的第三个就是。
老师,我看4月份申报状态是待申报,怎么申报呢?
你怎么还选择四月份? 四月份在下一个月才申报 现在还没有申报,你现在报不上去
糊涂了,是这个,您看下
那你看一下旁边有没有更正申报。