是的,应该是借,银行存款,贷 实收资本-江建旺

江建旺是投资款。为什么会计分录做成其他应付款呢,我们公司有10多个投资款。但是都在企业信用网只填了3个,是不是因为太多小股东了,故意分录写成其他应付款呀,我觉得应该是借,银行存款,贷 实收资本
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
#提问#请问老师,我方股东6.1注资,前期所有资产已经评估算为实收资本,7月代前股东支付3月份土地租金127万,我做借:预付账款A单位,贷:存款,我用了一个科目其他应付款-前股东来区分6月前后业务,此时我应该借方冲减前期公司对前股东的其他应付款,因为我是代他支付前期的,做:借:其他应付款-前股东127万,那我贷方用什么科目合适?
老师好呀,我想问下,就是我为了做成本进去,多做了几个人的工资,但是这个新公司呢还没有钱发,现在是做分录计提工资然后发放:借:应付职工薪酬,贷:其他应收款,那等到真正有钱了发了,怎么做对冲,借:其他应收款,贷:银行(现金)这样嘛
还有一个问题不知道怎么弄,内账问题,公司有固定资产还款额,以前没有都还款付费,但是有一个月未付款,分录怎么和计提,怎么做都是不平衡,不用银行存款这样子出现流水少了,以前那个是这样子做借主营业务成本贷累计折旧借其他应付款贷银行这样子做了三笔,因为不是一个公司买,最后一笔就借主营业务成本贷累计折旧,我到过了不行,用其他分录做也不平衡,有的科目会一直挂着有。
老师,股权转让没有个税还要申报吗?
老师,我们公司加工牛羊肉,进项也都有牛羊肉,现在系统里未勾选的只有牛肉了,现在要开出去羊肉的销项,这样可以吗?
我们挂靠别的建筑公司 我们给他们开了一部分发票 然后其他都是我们分包方给他们开的发票 剩余的我们公司还有一些分包方剩余的开给我们了 总体来说分包方开给我们的发票金额加上这个项目代发工资大于我们开给挂靠方了 这样可以吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
老师,麻烦问下,个体的收入是年度算的还是连续12个月算
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
外贸企业采购商品,我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品,是这样吗
红冲的电子发票还能撤销红冲?
老师,2025年12月的发票,可以2026年1月入账,抵2026年的企业所得税吗
我问了我们会计,她说把收据抽出来没关系的,就做其他应付款,因为我们的企业信用网里只登记了3个股东的姓名
然后这个就是企业信用网里没有登记的,做成实收资本不合适
是不是10几个小股东,都要登记到股权结构名单里呀。那多麻烦,所以做账就做其他应付款了
不然的话,做分录有10几个小股东实收资本,而股权结构和公司章程里只有3个,那不是不好吗
那就按会计的意思做吧,可以的
我的意思是这个银行存款上面都备注了投资款,那太明显了,这个这样做不太好吧,老师,有风险吗
那个是没关系的哈
那我们学理论把自己学傻了,总感觉没按照会计理论做账会犯法,还是经验不足呀,我总觉得这个有事,怎么实操跟理论相差很多呀,我还是想不通这个为什么没关系,如果投机做账其他应付款,不是少交印花税,而且税务局明显看的到银行回单写了投资款呀
老师能打消一下我感觉犯罪的心理吗
哈哈,你想多了,税局认定的是实收资本和你的章程上记载的注册资本,仅仅几个字就认定为投资款了?
税局只认老师说的呀,嗨,会计遵循实质重于形式,实际我们是有10多个小股东,我觉得实质就是小股东,我还是实操太少了
哈哈,税局只认注册资本,超过的资金你没做到资本公积拿你没办法。