你好 这个你要作为你们的成本的啊,要消掉的 但是因为你没有正式发票,在汇算清缴的时候要调整的
老师好,别人在我们公司挂靠,他先给我们转税钱,公司再给他开票,最后再给他转钱。他转的税钱和我们给他转的收入通过对公账户转还是个人账户转比较好呢?分别该怎么做会计处理呢
有个问题老师,就是我们客户给我们公户转了钱,之后我们没有开发票给他,这样会不会挂账?我们是按开票来做销售的,这样是不是等于我们欠了客户钱?
老师好,我们公司的委外加工,没有发票,给钱的方式是公户转给销售,由销售转给他们,最后这个账怎么消呢? 谢谢
老师好,我们公司的委外加工,没有发票,给钱的方式是公户转给销售,由销售转给他们,最后这个账怎么消呢? 谢谢
老师您好,我们公司销售出去一批货给更外一家公司,然后也给对方开了发票,后来我们自己销售时有个型号没货,就是这家公司直接发给了我们的客户,我们应该怎么跟这家公司结算呢?我们给对方转钱,对方是不是也要给我们开票
应付账款借方余额20万,负债总额40万,重分类到预付账款借方,资产总额增加,那负债总额应该多少?
公司注册资本金1000万,现在实交10万,要减到50万,需要交税吗,股东和比例不变
老师给老板提供的半年数据报表是以实际收到支出的数据还是应收应付的数据来体现以及怎么核算利润率,谢谢
您好老师,我们公司开票额度不够了,申请额度时,是选长期还是短期合适?
老师麻烦问一下,一个财务怎么控制公司的合规呢?
老师,我刚接手一家公司的账,本身就是个商贸企业,前会计计提应付职工薪酬借方用了生产成本,导致现在生产成本余额挂的很大,这怎么调一下
老师我们租赁别人的房屋,再转租出去都需要交什么税呀
会算清缴在税务局里面哪里能看到
请问老师,销售产品时包装盒也收费了,怎么开发票
一般纳税人注销都需要做什么
老师好,放到职工其他应收款里了
相当于职工借的钱
是的,这个其他应收款长期挂账,肯定是不合适的
这个其他应收款怎么消呢
这个问题正规的应该怎么处理呢?会计科目是怎样的?
这个这个你要作为你们的成本的啊,要消掉的
这个钱应该转给谁,会计科目是怎样的老师
这个钱要转到你们成本里面的, 借:主营业务成本 贷:其他应收款