你好 这个你要作为你们的成本的啊,要消掉的 但是因为你没有正式发票,在汇算清缴的时候要调整的

有个问题老师,就是我们客户给我们公户转了钱,之后我们没有开发票给他,这样会不会挂账?我们是按开票来做销售的,这样是不是等于我们欠了客户钱?
老师好,我们公司的委外加工,没有发票,给钱的方式是公户转给销售,由销售转给他们,最后这个账怎么消呢? 谢谢
老师好,我们公司的委外加工,没有发票,给钱的方式是公户转给销售,由销售转给他们,最后这个账怎么消呢? 谢谢
老师,您好!我们有个客户欠上一家公司5768元钱,现在想我们开发票多开5768给到他,然后上一家客户开发票给我们,由我们公司出账给上一家公司,这样做有没有什么风险?谢谢!
老师您好,我们公司销售出去一批货给更外一家公司,然后也给对方开了发票,后来我们自己销售时有个型号没货,就是这家公司直接发给了我们的客户,我们应该怎么跟这家公司结算呢?我们给对方转钱,对方是不是也要给我们开票
老师,想学习公司从注册到注销的全流程,课件,推荐一下
就是我一直都是从第一个公司走的社保个税来着,这个月账上没钱了,发工资什么的还是需要从第一个公司走吗? 社保跟个税扣款怎么换到第二个公司呀 能从第二个公司走吗?
老师别人给我们开的汽车租赁发票,这个要怎么入账啊,我们是网约车,租赁车平台服务业
你好,借款给其他公司收取的利息怎么入账
进项税额转出借方有余额怎么办
老师好,昨天最后说的分录还需要再结转以前年度损益调整到利润分配未分配利润里吗?谢谢!
在公户的钱怎么合理合法提出来?
老师,去年12月份的时候做了12万的成本,发票说是5月底汇算清缴前能回来,请问如果发票回来了是直接把发票放到12月那张凭证后面做附件就可以了不需要做任何操作了是吗?
请问老师,个税基数是扣除社保之前,还是之后的数
一个有限责任公司,商贸行业,全能会计必须做的事情,税务,干什么,在哪里申报
老师好,放到职工其他应收款里了
相当于职工借的钱
是的,这个其他应收款长期挂账,肯定是不合适的
这个其他应收款怎么消呢
这个问题正规的应该怎么处理呢?会计科目是怎样的?
这个这个你要作为你们的成本的啊,要消掉的
这个钱应该转给谁,会计科目是怎样的老师
这个钱要转到你们成本里面的, 借:主营业务成本 贷:其他应收款